你好1; 你发生了购买GPS 的费用; 计入 借其他业务成本 贷 银行存款 ; 借其他业务成本- 工资贷应付职工薪酬-工资

老师,请问我公司的库存商品对外出租,收入记其他业务收入,哪转成本时借其他业务成本贷方应该是什么科目呢?
公司之前购买一批办公室装饰品,当时一次性计入管理费用,现在公司注销,处理这些装饰品,怎么入账?是计入其他业务收入吗?可是,要是计入其他业务收入,那其他业务成本是啥?怎么结转其他业务成本?
年末,企业损益类账户结转“本年利润”账户前的金额如下表,结转各损益类账户损益类账户余额方向(借结账前余额或贷)(元)主营业务收贷7150000入其他业务收贷700000入营业外收入贷50000主营业务成借4000000其他业务成借400000本税金及附加借80000销售费用借500000管理费用借770000财务费用借300000营业外支出借250000(1)结转有关收入账户(2)结转有关费用账户
年末,企业损益类账户结转“本年利润”账户前的金额如下表,结转各损益类账户损益类账户余额方向(借结账前余额或贷)(元)主营业务收贷7150000入其他业务收贷700000入营业外收入贷50000主营业务成借4000000其他业务成借400000本税金及附加借80000销售费用借500000管理费用借770000财务费用借300000营业外支出借250000(1)结转有关收入账户(2)结转有关费用账户
年末,企业损益类账户结转“本年利润”账户前的金额如下表,结转各损益类账户损益类账户余额方向(借结账前余额或贷)(元)主营业务收贷7150000入其他业务收贷700000入营业外收入贷50000主营业务成借4000000其他业务成借400000本税金及附加借80000销售费用借500000管理费用借770000财务费用借300000营业外支出借250000算这两个(1)结转有关收入账户(2)结转有关费用账户需要具体一点,辛苦了
老师,公司推广活动,跟同个商贩分两天购买炮竹都是690元,对方开了收据,签名并且写了身份证号,请问可以税前扣除吗?需要代扣个税否
老师,我们酒店部分营业款是用老板微信和支付宝收的,那我入账能写其他货币资金-微信吗?这个微信和支付宝专门用来收营业款的
老师请问,预收账款金额很大,挂账超过三个月会引起税务预警吗?
老师请问,我们公司是甲公司,今天下载进项发票,发现里面有乙公司名称,税号是甲公司的,一般是什么原因会出现这种情况呢,豆包说是做了税务变更导致的
就是之前个人垫付啦一些钱,想从公户转出来是只有这几种办法?
发工资的就是得交社保啦吧
如果公户转私户怎么操作
老师,您好,我公司从农民手里收购的哈密瓜,然后再卖给客户,像这种的,我们开什么发票,税率是多少,要交哪些税呢?
老师,我们是物业公司,我们收取业主水费,发票应如何开具?
老师,酒店行业用营业报表确认收入,再附上发票,收入部分没发票的,确认为无票收入。,那么我想知道,微信收的钱和支付宝收的钱。下面附什么凭证,现金的可以开收据?
为什么是贷银行存款?和应付工资?有发员工工资哒
你好; 你支付去买的 费用 GPS 那么不花钱去买吗
但是我没看到支付出去买gps的钱,可能是我才来不清楚,之前的会计做了其他业务收入都没有结转成本的
你好1; 那你最好是去看看之前的 成本 情况才行的; 避免少做成本
那我现在怎么结转啊其他业务收入的,
你好; 先按你收到的钱做其他业务收入 或者应收的钱做收入处理 ; 再去处理 成本的 处理
已经做了其他业务收入,现在就是要结转其他业务成本不知道怎么结转
你好 ; 看我上面给你做的分录。 分录和思路都给你写了 你发生了购买GPS 的费用; 计入 借其他业务成本 贷 银行存款 ; 借其他业务成本- 工资贷应付职工薪酬-工资
可是没有应付职工薪酬啊
你好; 你们 人员去 上户;这些也是你 成本的部分的 ; 你要 区分下这部分的
那不是工作的一部分吗?有付工资的呀,你的意思是这部分工资还要单独踢出去
你好; 工作的一部分是 ;但是你现在要区分出来 ; 不然你 其他业务成本没有金额哦; 到时怕有问题id;
但我不知道他们这个怎么算应付工资啊
你好; 分摊部分比例来 ;比如你们长期发生这个 业务的; 你可以按 比例来分摊到其他业务成本去 ; 这个比例的话; 你自己预估 ;合理即可 ; 这个 思路就是这样的