你好1; 你发生了购买GPS 的费用; 计入 借其他业务成本 贷 银行存款 ; 借其他业务成本- 工资贷应付职工薪酬-工资

工地上材料转让,以前做的是工程施工-主料,现在转让出去,计其他业务收入,其他业务成本怎么做,是借,其他业务成本,贷,工程施工-主料?
老师,请问我公司的库存商品对外出租,收入记其他业务收入,哪转成本时借其他业务成本贷方应该是什么科目呢?
公司之前购买一批办公室装饰品,当时一次性计入管理费用,现在公司注销,处理这些装饰品,怎么入账?是计入其他业务收入吗?可是,要是计入其他业务收入,那其他业务成本是啥?怎么结转其他业务成本?
4S店,之前服务费GPS和上户费都是记的其他业务收入。那现在结转成本,借其他业务成本,贷方记什么呀
4S店收到导航仪器GPS的专票,卖出去的时候记的其他业务收入,那这个成本结转金额怎么转哦,也不知道发票上的金额全部卖完没有
家权老师 接 刚的问题
老师,采购一批酒水,22年11月收到对方开具的发票20万,但是我们是23.1月入账的,该怎么解释
家权老师 来继续刚刚问题 感谢
请问老师,我们装修办公室,装修的材料、家具什么的都是装修公司给弄,那么他给我们开具的发票是开工程服务好还是工程款?
老师好:开票给居委会安装电梯费14700元,但住房和城乡建设局转入13803.80元,余896.2元怎么结转
老师,请问公司有个一个投资款,用600万,实际上是500多万去买其他公司1%的股权。但这个钱前期会别以借款的形势,后期再还给借款公司,就是这种投资款,在税务上该怎么筹划比较好。
老师,我们职工楼的装修费用我计入了管理费用-装修费,这个需要过渡应付职工薪酬吗
老师:10月采购商品收到货暂估入帐 11月收到发票:冲销再入账应付账款 12月再付货款 这三个月分别要付哪些凭证啊
老师,我们公司员工报销,下个月发票才进来,这个月可以入费用吗
其他人不接,郭老师,公司生产的产品过时了,固定资产原值50万,现在只剩3万,不值钱了,我要怎么处理呢
为什么是贷银行存款?和应付工资?有发员工工资哒
你好; 你支付去买的 费用 GPS 那么不花钱去买吗
但是我没看到支付出去买gps的钱,可能是我才来不清楚,之前的会计做了其他业务收入都没有结转成本的
你好1; 那你最好是去看看之前的 成本 情况才行的; 避免少做成本
那我现在怎么结转啊其他业务收入的,
你好; 先按你收到的钱做其他业务收入 或者应收的钱做收入处理 ; 再去处理 成本的 处理
已经做了其他业务收入,现在就是要结转其他业务成本不知道怎么结转
你好 ; 看我上面给你做的分录。 分录和思路都给你写了 你发生了购买GPS 的费用; 计入 借其他业务成本 贷 银行存款 ; 借其他业务成本- 工资贷应付职工薪酬-工资
可是没有应付职工薪酬啊
你好; 你们 人员去 上户;这些也是你 成本的部分的 ; 你要 区分下这部分的
那不是工作的一部分吗?有付工资的呀,你的意思是这部分工资还要单独踢出去
你好; 工作的一部分是 ;但是你现在要区分出来 ; 不然你 其他业务成本没有金额哦; 到时怕有问题id;
但我不知道他们这个怎么算应付工资啊
你好; 分摊部分比例来 ;比如你们长期发生这个 业务的; 你可以按 比例来分摊到其他业务成本去 ; 这个比例的话; 你自己预估 ;合理即可 ; 这个 思路就是这样的