你好,一般都是一起来计提的。
老师,你好新入职员工三个月后会补交社保和公积金,如,1月入职3月缴纳1-3月的社保和公积金,那1月和2月计提工资时是只计提工资还是到3月份的时候一起计提补提1-2月的公积金和社保。还是当月一起计提工资和社保、公积金。
老师,计提工资时,工资金额是扣除个人社保和公积金后的金额还是全额计提?另外,公积金和社保都是当月缴纳当月的,要计提麽?
当月工资当月开,还需要计提吗?公积金社保也是当月缴当月的,也需要计提吗?公积金社保都是月初交,月末开资,在什么时候计提?计提分录怎么做呢?
老师好,想问下计提社保,公积金是当月计提还是次月计提呢?
老师,你好!计提工资的时候,是不是也要相应计提社保和公积金,当月就可以计入成本费用当中是吗?公积金和社保不是发放时计入费用对吧?
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小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
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老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
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你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
分录怎么写?
个人部分 借应付职工薪酬工资 贷其他应付款 公司部分 借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保
借:管理费用-职工工资,管理费用-社保,管理费用-公积金;贷:应付职工薪酬-职工工资,应付职工薪酬-社保,应付职工薪酬-公积金,这样吗?
你这么做账也可以的