你好 需要的,这个你要把增值税体现在分录里面的
老师,我们是小规模,4月1号不是有新政策免增值税吗,那我想问下如果客户要开专票,我们是去税务局代开的,4月份是不是税率就成3%了,不是1%了
老师小规模纳税人之前开票税率是1%现在是免税但是我做的分录是1%可不可以做一笔借销项税额贷主营业务收入啊如果可以的话销项税额在借方有关系吗需要反记账吗
你好老师 就是现在小规模4月到12月不是有优惠政策 开普票免税嘛 我想问的就是 我公司有家客户合作单位需要1%的普票 不要免税发票 那如果我公司开出1%的普票出来 是不是等于公司就不能享受免税政策 所有发票都需要开1%的普票出去?还是说可以同时开免税又开1%的普票?
老师,我们是小规模纳税人,3月的时候开了1%的普票,现在我要红冲重新开,是开免税的吗。2022.4新政策小规模免税开免税的,
老师,我1月初的时候开票开了免税的(小规模),后面政策不是1%吗,那我这个发票做账分录要写税率吗
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?