你好,如果是一般纳税人,进项抵扣=火车票/1.09*9% 借:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:库存现金等科目
员工出差机票、火车票抵扣的怎么样做分录
个人出差的火车票,怎么做分录?抵扣分录怎么做
比如员工报销火车票307元,怎么计算抵扣增值税?怎么写会计分录
火车票怎么抵扣,会计分录怎么做
老师,企业员工出差时的火车票和汽车票,可以抵扣进项税吗,全额抵扣还是怎么计算进项税,分录怎么做
签了一份合同,开票名称是劳务*维修费,只开票一部分,申报印花税是承揽合同是吗,金额按合同金额还是开票金额申报印花税 问题2平时给散客开票有的也开劳务*维修费这种印花税申报也是承揽合同吗,金额按开票金额申报,对吗
请问,24年年底社保多提了,今年怎么写分录
老师请问下,公司暂估的供应商比较多,然后暂估金额有时候跟到票金额有误差,有的差个税额,有的差个几分,量有点大,要怎么处理比较好合规呢
老师,电脑可以不做残值吗
你好老师,去年开了10万的票,结转了7万的成本,今年开了2万红字发票,成本需要转回吗?转回分录咋写
在建工程的是不是不需要计提
老师,盘盈了一个物品,怎么办
老师 问一下实操中每个月都结转损益到本年利润中,那如果这个月发现上个月有一笔损益科目记错了,比如是管理费用,应该怎么调?
老师,我单位中秋送月饼,销售送的我入销售费用,-业务宣传费可以吗,
按什么类别开都是只有百分之5
那客运电子发票进行抵扣是多少呢
你好,客运电子发票,是按3%计算抵扣的
发票/1.03*3%对么?
飞机票呢
你好,是的,是这样的 飞机票与火车票是一样的
如果这个月没有销项税额,是计入代认证进项么?
你好,直接计入 进项税额 就是了
没有销项,我就暂时不认证了可以么
你好,这个发票根本不需要认证,是计算抵扣的
这个月计入代认证进项里,增值税报表不申报,等下月有销项税额了,再填入增值税申报表里可以么
你好,是可以这样处理的
好的,谢谢
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