你好 可以的,这个其实你可以确认对方后面肯定要把发票拿过来的,你先作为财务费用是可以的 等到后面的发票过来,你直接把他放到分录后面,这样比较简单
老师法人可以报个税吗?
你好老师,我们收到一张购买计算机主机的发票开的0税率,可以做账吗
请问老师报企业所得税报表出红色啥情况?前会计为啥成本为负数?
以前年度的实收资本 老板投资失败需要转入以前年度损益怎么做分录
老师,税务出现企业所得税罚款未做调整,这个需要找专管员吗
老师,补缴的去年的增值税和企业所得税都入什么科目啊
4月份计提工资,5月份发放4月份工资,5月份计提工资,4月份发放5月份工资,6月份计提工资,请问7月份申报企业所得税需要把6月份的发放工资做上去吗?
老师,营业账簿的印花税是按实收资本来交税吗?
租赁合同需要交印花税吗
哪位老师知道,电子税务局在哪里可以税务授权?操作流程详细说下,然后法人就可以看到我们交了多少税,
能开发票,如果想要等到这月发票开过来再入帐,上月分录应该怎么做
那么是 借:预付账款 贷:银行存款 等到后面来了发票 借:财务费用等 贷:预付账款
这样做可以吗
你看一下我的分录的
我这样不行吗
你那个就不是标准的账务处理的