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齐老师你好,我这边无法追问,只能重新提交问题。这次回答不知道是否还是你。开票1000对方付800,剩下200是因为扣除了相应的费用,说给我开票,正常来说这种操作可取吗,之前回答说到的销项税是应交税金吗,我是小规模,销售费用是在借方吗?我这里好几个问题麻烦一条回复我,不然后面我又追问不了,一直无法解决

2023-02-16 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-16 11:08

给你开200的发票,你们实际有业务的吗?他扣除的具体的是什么的。

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齐红老师 解答 2023-02-16 11:08

借应收账款1000 贷主营业务收入 银行存款,借银行存款800,销售费用200 贷应收账款。

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给你开200的发票,你们实际有业务的吗?他扣除的具体的是什么的。
2023-02-16
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
你好,单位的要求对的,这样可以按照福利费
2024-10-30
你好,看到了,我在看
2022-12-25
您好,可以 的哦,我们是内账,没大事,因为不涉及到报税。 借其他业务收入,贷银行存款 这个分录也是可以的,上面的回复我不知道报表给领导了,
2024-06-21
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职称:注册会计师,税务师

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