你好,同学对的税率是15的

某公司是高新技术企业,享受高新技术企业15%的优惠和税率,在做企业所得税月度预激时,实际利润额为420万元,减免所得税额a45,b42,c42.5,第40是哪一个?
老师,高新技术企业的 享受高新技术企业所得税减免,是哪个啊,是不是减按15%那个
享受高新技术企业所得税减免 : 指报告期内高新技术企业按照国家有关政策依法享受的企业所得税减免额,按填报期当年税务部门实际减免的税额填报。 这句怎么理解?还是不理解,享受高新技术企业所得税减免,指哪个
老师请教一下,高新技术企业企业所得税减按15%计算,那如果既是小型微粒企业又是高新技术企业的话呢
老师就是高新技术企业填写火炬年报享受高新技术企业所得税减免在,因为还没审计,当年的利润总额是98000是不是可以直接用98000*15%填报
老师,你好,海外仓跑水单领导说算产品成本,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费,看能不能追讨,这个广告费怎么计算
未申报的报关单和未退税的报关单有啥区别
老师,请问电商行业,一般纳税人,销售费用占收入比重多少算合适
对方公司帮我门在平台卖货,开的发票只能是服务非吗
个体户如果查账征收 所得税是怎么交的
老师 个体户年应纳税所得税不超过200万元 减半征收(公司25年12月成立的 那年应纳税所得额是指25年1.1-12.31还是从公司成立25.12-26.11的)
老师,看了个报表,收入很大,银行流水不大,应收账款也不大,有这种情况吗
老师,你好,我公司是租赁行业,每月按照合同开具租赁发票,十一十二月有些做了未开票收入。本月发现个别存在多开具发票的情况,但这一家未做未开票收入,可以冲未开票收入吗?还是必须冲红多开发票部分
如果父母中的其中一个年中去世了,需要在年底APP上移除去世那个人的信息吗?移除一个人的信息后,如果是非独生子女,还是按照扣税1500元/月吗?
老师,工程公司有挂靠业务时,做内账时,比如给甲方开票后,如何体现应付挂靠单位的款项,如何做分录,体现挂靠单位应负担的税金
那老师,我是高新企业,也是小型微利企业,要填火炬手年报,那这个享受高新技术企业所得税减免我是填0对吧
对的,同学,是这样的
就是这样填的
但是我有个检查和原因点击进去,她有这个,然后我是这样填理由对吧,这个没影响吧
那这个理由我这样填可以么
你好,同学,是可以的
我利润是19万,研发费用57万
减免税额:小微的19万*【25%-2.5%】+研发57万*2.5% 享受高新技术企业所得税减免:0 研发加计扣除减免:57万*2.5% 技术转让所得减免:0
那第一个图片,是这样填吧,这样预填对么,因为我季报没做加计扣除,准备汇算清缴一起做
这个就是按照你们实际数填写