420*10% 你好,应该是这一个的第二个

申报季度所得税时,填写A201030减免所得税优惠明细表中“国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税”是不是用利润总额*10%?
问个问题:假如我公司房地产业务盈利100万,科技研发业务亏损40万,整个公司是高新技术企业。能否按照60万总利润,享受高企15%的企业所得税优惠税率?
离线申报第三季度所得税申报失败,显示“选择“高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税”时,必须填报字段jejslx,且其值应为C1或C2,优惠金额(640951.120000)应满足:当jejslx为C1时,等于(主表12行(1602377.790000)-“经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业在区内取得的所得定期减免企业所得税(0.000000)”)*0.4;当jejslx为C2时,等于(主表12行-“经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业在区内取得的所得定期减免企业所得税”*2)*0.6,怎么回事呢
老师,就是我在调整高新的报表有一项问的是研发费用加计扣除所得税减免,一个是享受高新技术企业所得税减免,这两个金额怎么算出来,今年利润总额是600万,研发费用是510万
老师,科创委填报中,高新技术产品产值怎么填、高新技术产品增加值怎么填、实际减免税费总额:1.增值税 2.营业税 3.所得税,其中:研发加计所得税减免怎么填,这个实际减免税费总额是什么意思,一般所得税会享受研发加计100%,那是要把每个月得研发费用乘以100%再乘以高新技术企业15%得所得税税率这样去算吗?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做
冲账是什么意思。比如从公司借钱出来
老师,我们在出口退税系统上提交100万的进项,税局只给我们退80万,那剩下不给退的20万是转到留抵里边吗
老师,三季度无票收入少报了,四季度补可以吗