你好; 技术服务的话; 按照6%代扣增值税 和所得税的

我请教您一个问题,有独立进出口权的技术公司,向境外汇款购买技术服务,这种服务邮件就可交付,不需经过海关,比如汇款境外公司100万美金,国内要交多少税,因无实物,又如何申报呢?
公司想扩大业务,目前有这么一个业务,国内A公司付我们公司咨询费,我们公司请国外B贸易公司提供技术贸易咨询,我们从中赚取一定比例利润。那我们公司对外付美金,1.需要承担什么风险,2.需要签订的合同是A和我们,我们和B?3.我们需要承担哪些税?例如A付我们100万,我们付B90万,我们承担各种税费合计是多少?4.A对我们,我们和B,需要留存哪些咨询文件和证据 5.2月份A公司就要打款了,我们随后就要对外付汇给B,那我们的咨询时间点应该是什么?例如2.20打款,是不是留存的证据资料在这之前,还是合同里可以做什么约定条款,先预收在提供咨询,是否有风险?6.我们给A,B给我们开的发票名称各是什么呢?7.如何界定贸易咨询是发生在境内还是境外?
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
怎么申报呢
代扣是咱们这边代国外征收是吧
请老师详细说一下
你好 是的; 电子税务局- 套餐业务- 有一个代扣代缴业务套餐 里面去操作
境外交易不是还要代交境外企业10%所得税?
你好; 是的; 就是说的所得税和增值税哈
那就要交16%?
你好; 按照6%报增值税 你是技术服务哈 ;正常所得税按25% ;
那到底一共多少呢?
请问6%+10%还是6%+25%呢?
你好; 你们是技术服务 增值税按6% ; 所得税按25%
那我刚才问您企业所得税是10%,您不是说是的
你好; 要看你是否是 税务局允许的优惠政策比例 ; 正常来说企业所得税减按10%税率征税是国家对从事符合国家产业扶持政策的企业进行的一种税收优惠政策.企业所得税法规定,企业所得税税率为25%,享受税收优惠政策后,企业可以按照10%的税率缴纳所得税. 不享受优惠政策的企业所得:应纳税额=应纳所得额*25% 享受优惠政策后的企业所得:应纳税额=应纳所得额*10%
所以说您也不确定是否按10%?
你好; 你一般的出口 佣金服务; 这个不享受10% ; 正常按25%哈
老师,什么是出口佣金服务?
你好;1. 比如你们你们为了 某个业务发生 ; 对方收取你的佣金 ; 你支付的时候 会代扣税费部分 ; 2. 如果你们是技术服务 ;这个目前没有说 所得税减免的;还是按照 25%报哈
这个10%说是替外方代交的,后面的企业所得税是另计的。
你好; 是的; 企业所得税 一般国内的代扣是按25%
老师,是不是说代外文交10%,自己再交15%?
你好; 代扣按25% 一起来代扣哈 ; 直接一起代扣25%