你好; 技术服务的话; 按照6%代扣增值税 和所得税的

我请教您一个问题,有独立进出口权的技术公司,向境外汇款购买技术服务,这种服务邮件就可交付,不需经过海关,比如汇款境外公司100万美金,国内要交多少税,因无实物,又如何申报呢?
公司想扩大业务,目前有这么一个业务,国内A公司付我们公司咨询费,我们公司请国外B贸易公司提供技术贸易咨询,我们从中赚取一定比例利润。那我们公司对外付美金,1.需要承担什么风险,2.需要签订的合同是A和我们,我们和B?3.我们需要承担哪些税?例如A付我们100万,我们付B90万,我们承担各种税费合计是多少?4.A对我们,我们和B,需要留存哪些咨询文件和证据 5.2月份A公司就要打款了,我们随后就要对外付汇给B,那我们的咨询时间点应该是什么?例如2.20打款,是不是留存的证据资料在这之前,还是合同里可以做什么约定条款,先预收在提供咨询,是否有风险?6.我们给A,B给我们开的发票名称各是什么呢?7.如何界定贸易咨询是发生在境内还是境外?
老师,工程施工-合同成本-人工费和材料费,年末如何给它结转到主营业务成本那边啊?那个会计分录要怎么做?
专项支出处理 :若涉及研发或技术改造拨款,需先计入“专项应付款”,使用时冲减,项目完成结转资产。具体分录怎么写?
你好,老师。A老板有两个个体户。一家是查账征收,25年个体经营所得申报是亏损。另一家是定期定额,每季度核定是9万,税率0.5%。第四季度超了定额,经营所得为98342.41元,已缴纳个人经营所得税245.81元。目前已在自然人所得税扣缴端申报了查账征收个体户的年度汇算清缴。问题如下:1.在自然人电子税务局网页端申报c表时,未能自动带出定期定额额的个体户名称。2.请问需要手动添加吗?如需添加,定期定额的个体户的应纳税所得额怎么填?3.查账征收个体户c表带出来的数据为0是否正常,需要修改吗?
特定人员的工伤险漏了1、2月的没有申报到,电子税务局显示不能补申报,只能申报3月份的,有影响吗?或者有没有什么补救的方法吗?
老师我想问问呢,个人所得税每年必须要申报吗?
即时付款是网银审核还是制单
你好,@董孝彬老师 请问一下,我们公司是生产沥青混凝土的 然后有采购一大批大石头回来,然后租破碎机回来破碎大石头 那这个破碎机机械费是计入原材料成本 还是计入制造费用机械使用费
老师,老板总是在公司里面,反正转钱出去,我就问那个财务为什么不把老板的工资做高一点,或者是有些员工他们因为都是业务员嘛,他们其实是。每个月工资加奖金是不低的,应该有个万把块钱左右。我问为什么不直接就是发万把块钱,他们都是发的3000多,然后就是绩效就是从老板的私卡打的。他那个财务回复我是说老板怕那个叫什么离职赔偿,我就想问一下。如果就是绩效是7000,基本工资基本工资是3000多,那他的离职赔偿也是按1万这个基数,还是按3000那个基数来赔偿呢?
招待费汇算,具体规劝规则
购销合同电子版买卖双方双章一黑一红,这样的电子版可以正常贷款使用么,还是需要打印出来
怎么申报呢
代扣是咱们这边代国外征收是吧
请老师详细说一下
你好 是的; 电子税务局- 套餐业务- 有一个代扣代缴业务套餐 里面去操作
境外交易不是还要代交境外企业10%所得税?
你好; 是的; 就是说的所得税和增值税哈
那就要交16%?
你好; 按照6%报增值税 你是技术服务哈 ;正常所得税按25% ;
那到底一共多少呢?
请问6%+10%还是6%+25%呢?
你好; 你们是技术服务 增值税按6% ; 所得税按25%
那我刚才问您企业所得税是10%,您不是说是的
你好; 要看你是否是 税务局允许的优惠政策比例 ; 正常来说企业所得税减按10%税率征税是国家对从事符合国家产业扶持政策的企业进行的一种税收优惠政策.企业所得税法规定,企业所得税税率为25%,享受税收优惠政策后,企业可以按照10%的税率缴纳所得税. 不享受优惠政策的企业所得:应纳税额=应纳所得额*25% 享受优惠政策后的企业所得:应纳税额=应纳所得额*10%
所以说您也不确定是否按10%?
你好; 你一般的出口 佣金服务; 这个不享受10% ; 正常按25%哈
老师,什么是出口佣金服务?
你好;1. 比如你们你们为了 某个业务发生 ; 对方收取你的佣金 ; 你支付的时候 会代扣税费部分 ; 2. 如果你们是技术服务 ;这个目前没有说 所得税减免的;还是按照 25%报哈
这个10%说是替外方代交的,后面的企业所得税是另计的。
你好; 是的; 企业所得税 一般国内的代扣是按25%
老师,是不是说代外文交10%,自己再交15%?
你好; 代扣按25% 一起来代扣哈 ; 直接一起代扣25%