你好; 技术服务的话; 按照6%代扣增值税 和所得税的

我请教您一个问题,有独立进出口权的技术公司,向境外汇款购买技术服务,这种服务邮件就可交付,不需经过海关,比如汇款境外公司100万美金,国内要交多少税,因无实物,又如何申报呢?
公司想扩大业务,目前有这么一个业务,国内A公司付我们公司咨询费,我们公司请国外B贸易公司提供技术贸易咨询,我们从中赚取一定比例利润。那我们公司对外付美金,1.需要承担什么风险,2.需要签订的合同是A和我们,我们和B?3.我们需要承担哪些税?例如A付我们100万,我们付B90万,我们承担各种税费合计是多少?4.A对我们,我们和B,需要留存哪些咨询文件和证据 5.2月份A公司就要打款了,我们随后就要对外付汇给B,那我们的咨询时间点应该是什么?例如2.20打款,是不是留存的证据资料在这之前,还是合同里可以做什么约定条款,先预收在提供咨询,是否有风险?6.我们给A,B给我们开的发票名称各是什么呢?7.如何界定贸易咨询是发生在境内还是境外?
老师,你好,长期待摊贷方余额越来越多,是不是做错了
有笔货物的销售订单产生了退货退款,但由于货物有消耗耗材的成本,会向客户额外收一部分钱,这部分如何开票呀
老师好,我在办理预缴税款的时候,有三个项目,同一个地点,同一个税务局缴纳的,当时没切换外经证,在同一个外经证里交了三个企业所得税,这个情况不更正有什么税务风险吗,
21年付房租20万,当年因税款达标退回房租15万,当年分录:借:银行存款15,贷:其他应付款15万,26年4月接税务局通知要将这笔收入做营业外收入,补缴企业,现21年财务报表、企业所得税报表己改,税款己缴纳,请问26年4月账务处理怎么做?
请教一下,给股东的报表是给报税的报表,还是给内账报表
老师您好,我现在做表格,是借款的利息表格制作,向A借款100万,约定月按照30天计算,利息月1.5%,6月1日借款100万进来,10号还50万,20号还30万,这个表格怎么设置好,1-10号100万的利息,11-20号50,20-30号20万的利息,该怎么编辑表格,能一目了然呢?
税务局让公司提交出口协查报表。其中企业自诉报表怎么写(要求包含企业基本情况。会计核实情况。,该批货物生产情况和销售情况资料提供)家具行业客户拿去出口
张三个人借公司100万 公司要还借款,公户转私户是不是限额
老师,我们一个项目,别人挂靠我们,这个相关税费应该从对方怎么收合适
提问,老师,23年的企业所得税,计提是6300,到24年年初上期初余额的时候记错了写成5800了,现在发现,这个需要怎么调整?
怎么申报呢
代扣是咱们这边代国外征收是吧
请老师详细说一下
你好 是的; 电子税务局- 套餐业务- 有一个代扣代缴业务套餐 里面去操作
境外交易不是还要代交境外企业10%所得税?
你好; 是的; 就是说的所得税和增值税哈
那就要交16%?
你好; 按照6%报增值税 你是技术服务哈 ;正常所得税按25% ;
那到底一共多少呢?
请问6%+10%还是6%+25%呢?
你好; 你们是技术服务 增值税按6% ; 所得税按25%
那我刚才问您企业所得税是10%,您不是说是的
你好; 要看你是否是 税务局允许的优惠政策比例 ; 正常来说企业所得税减按10%税率征税是国家对从事符合国家产业扶持政策的企业进行的一种税收优惠政策.企业所得税法规定,企业所得税税率为25%,享受税收优惠政策后,企业可以按照10%的税率缴纳所得税. 不享受优惠政策的企业所得:应纳税额=应纳所得额*25% 享受优惠政策后的企业所得:应纳税额=应纳所得额*10%
所以说您也不确定是否按10%?
你好; 你一般的出口 佣金服务; 这个不享受10% ; 正常按25%哈
老师,什么是出口佣金服务?
你好;1. 比如你们你们为了 某个业务发生 ; 对方收取你的佣金 ; 你支付的时候 会代扣税费部分 ; 2. 如果你们是技术服务 ;这个目前没有说 所得税减免的;还是按照 25%报哈
这个10%说是替外方代交的,后面的企业所得税是另计的。
你好; 是的; 企业所得税 一般国内的代扣是按25%
老师,是不是说代外文交10%,自己再交15%?
你好; 代扣按25% 一起来代扣哈 ; 直接一起代扣25%