是的,是在2023年第1月把这个增加的印花税申报缴纳

老师好!营业账簿印花税的计税依据是“实收资本+资本公积”作为计税依据,就是比如今年5月份收到注册资本50万,6月初我已经申报过这50万营业账簿印花税了,2023年1月份我还需要再申报缴纳营业账簿的印花税吗?
老师,企业在2022年6月份缴纳实收资本印花税了,到9月份的实收资本增加了,我在2023年第一个季度缴纳增加实收资本的印花税可以吗?
老师,我在2022年6月交过一次营业账簿实收资本的印花税,在2022年9月份实收资本增加了1200万,我是不是在2023年第一季度把这个增加的印花税申报缴纳?
老师,实收资本在2022年6月份缴纳一次,9月份增加了,我在2023年4月初申报可以了吗?我以为是一年报一次呢
老师 我们是一般纳税人企业 8月增加了实收资本 需要交印花税 税目需要增加营业账簿 我给纳税服务12366打电话 他说黑龙江 实收资本交印花税 是按年缴纳 让我2024年1月15前交 那这个意思我现在不交也是没事的 是吧
老师,所有的进项票都叫成本票吗
增值税申报表进项转出金额明细在哪里查
老师你好就是我们进回来的谷打成米,然后有人买糠我们是免税的不
老师,我司是小规模纳税人,有固定资产2015年购入的,是文件柜,打印机,碎纸机来的,总原值是15000元,累计折旧是14300元,2018年已经全部折旧完毕,剩下净残值是700元,执行的是“企业会计制度(2001)”,现在要税务注销,固定资产报废如何做账务处理?需要哪些资料备查?
老师,企业注销其他应付款大于利润总额,是否要交税
待抵扣进项税额,和待认证进项税额,这两个科目有什么区别
有没有电商会计老师,抖音巨量百应 巨量前川,这俩是不是公司财务负责呢
以前收到的款,计入预收账款200万。注销时,可以一次性计入主营业务收入吗?缴纳增值税及企业所得税吗
老师,请问10月办的执照,11月在电子税务局备案,几月要申报
老师,外地的餐饮发票可以做福利费吗
老师,我们是按季申报,我在第一季度缴纳上就可以了,是吗?
需要在下季度初也就是1月初申报
老师,我没明白,我在4月初申报缴纳就可以了,是吗?
你在4月初申报就延期了哈,
实收资本这个不是一年一报呀?
关键是要在下年初15内申报
到底是按次报还是按年报呢?
不管你按年还是按月都要在15日内申报
延期了,可以补缴吗?
就在本月补交就是了哈
会有什么影响吗,会有滞纳金吗?会查吗?
交了就是了哈,有滞纳金也没法
滞纳金怎么显示出来呢?
是因为和账不一样吗?
你交的时候提示交滞纳金才交
老师,账上是2022年9月份收到投资款,我在2023年交的,审计会查出来违规吗?
抱歉,这又是一个问题哈,学堂的答疑规则是一事一问。请另申请回答