您好,具体是怎么错误的呢?
你好老师,我想问下我发现去年的凭证做错了,我今年可以把它红冲更正嘛?
老师你好,之前的凭证错了怎么办?
老师,你好,以前年度做错的凭证,现在怎么修改?
老师你好,去年的凭证录入错了,金额跟付款的方式都错了怎么办?
老师你好,以前年度的账做错了,现在整改,怎么办,
老师我们一般纳税人,7月份发票八月份开回来还可以抵扣七月份的增值税销项税额吗?还是说必须得七月份取得发票,才能抵扣
08年注册的公司是股份有限公司,实际是纯粹的个人公司,认缴注册资金后又拿出,现在此公司要注销,会有什么影响
老师,我们的快账软件,在设置期初余额时没有分借方,贷方,假如我的其他应收款余额在贷方,那我录的时候在前面加“-”号吗
我们只有裁边,客户要求我们印染好裁边给他们,我们只能找其他公司印染,但是我们开发票给客户 就开:劳务:裁边费,这样可以吗?印染的钱也算在裁边费里了,
这个题为啥选择b,补提坏账,坏账准备在贷方。为啥是调减坏账准备呢
如开票金额 10万 给对方 ,但实际最后只收到95000元金额 这种情况要怎么处理 发票 和账务啊
老师请问公司不营业了但是没有注销,还需要申报残保金吗?
销售折让是什么,具体什么情况
印花税是根据什么来定合同的呢,是按次申报吗,没接触过印花税不太了解
老师,税务局提出有违规抵扣小规模期间进项,我这边该如何操作
以前票没回来做的普票,现在发现是专票而且已经认证进项税了
意思是按照普票做账对吗?金额多少
价税合计6200 税额350.94
借应交税费应交增值税进项税额 贷以前年度损益调整 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整