你好; 借其他应收款 ; 预付账款贷银行存款 ;按月分摊 :借管理费用- 租赁费贷预付账款
老师好,我公司要支付一笔5年的房屋租赁,每年支付一次租金,请问这个摊销是按总的5年合计数摊销?还是按每年的租金金额分12月份来摊销?
想问下,2020年支付了一笔租房押金6000元,本来约定租赁半年,后来住了三个月就不租了,那这6000元押金房东是不会给退的,那应该怎么做账务处理?
老师,房租租赁合同时间是2023.2.1-2024.11.30,租金是按押二付三来支付,这笔账要怎么做,摊销怎么摊?
老师好,请问分期支付的厂房租金,什么时候开始按月分摊资金呢? 支付时候会计分录是: 借:预付账款-租赁费 贷:银行存款 分摊时怎么做会计分录呢?
请问其他应收款中支付的租赁房屋押金的账龄要怎么算?比如租了一套房子,合同一年一签,已经签了三次了。押金一直没退,那这个账龄是要以支付的时间算成三年?还是以合同的期限算成一年。
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢