同学您好,没有增减变动就是没做预提,看是否有误,您好!根据公司法,“公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。主要目的防止企业过渡分配增强企业经营稳健性。

某公司期初负债总额2000000元,实收资本1600000元,资本公积金160000元,盈余公积金120000元,未分配利润120000元,本期发生的亏损400000元。用盈余公积金弥补亏损80000元。企业期末资产总额3960000元,本期内实收资本和资本公积金没有发生变化。求:年初所有者权益及权益总额
利和股份公司期初负债总额2000000元,实收资本1600000元,资本公积160000元,盈余公积120000元,未分配利润125000元。本期发生亏损400000元,用盈余公积金弥补亏损80000元。企业期末资产总额3960000元,本期内实收资本和资本公积没有变化。 要求: (1)计算公司年末未分配利润数额及负债总额。
问答详情×力合股份公司期初负债总额2000000元,实收资本1600000元,资本公积160000元,盈余公积120000元,未分配利润125000元。本期发生亏损400000元。用盈余公积弥补亏损80000元。企业期末资产总额3960000元,本期内实收资本和资本公积没有发生变化。(1)计算公司年末未分配利润数额及负债总额。(2)分析说明本期发生的亏损对公司期末资产和负债的影响。会计达人2020-03-1215:56发布2180次浏览
限公司年初负债总额为400万元实收资本为3000万元,资本公积为100万元,盈宋公积200万元,未分配利润为300万元,本年发生的亏损为s00万元,用盈余公积弥补万损100万元。年内实收资本和资本公积没有变化,年末资产总额为8600万元,要求计算分析下列项目:
某股份公司期初负债总额2000000元,实收资本1600000元,资本公积160000元,盈余公积120000元,未分配利润120000元。本期发生亏损400000元,用盈余公积金弥补亏损80000元。企业期末资产总额3960000元,本期内实收资本和资本公积没有发生变化。要求:计算公司年末未分配利润数额及负债总额。
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗