你好!你们企业所得税是月报还是季度申报?

老师好,季度报税,在电子税务局上,是先填写财务报表报送,再申报增值税及附加税,然后申报企业所得税是这样吗?
补缴企业所得税的企业按照个体工商户个人所得税来计税的。那是每个月申报个税的时候申报么,季度时就只申报财务报表和增值税、附征税?
老师,你好,一般纳税人的纳税申报,月度一般只要报个人所得税和增值税;季度申报增值税,财务报表,企业所得税和个人所得税,对吗? 现在印花税也改成季度申报了,对吗? 财务报表月度是不用填写的,对吗?
您好,老师,公司2个月是0经营,财务没有申报增值税及附加税费申报表和个人所得税扣缴申报表和企业所得税月(季)申报表,怎么填写
郭老师您好,个体户只申报 季度申报增值税报表和经营所得报表是吗
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
现在税务让把2022年4季度企业所得税纳税申报表和报送纳税资料
申报增值税及附加税费申报表和个人所得税扣缴申报表和企业所得税月(季)申报表,怎么填写
这些是0经营
给了些纸质的报表让填写
不知如何填写
老师怎么方便联系到您
图片怎么发给您
老师图片已经发给您了,看一下这三张该如何填写
你好,这个个人所得税是申报工资薪金吧?按你发放的工资金额填写就可以
没有业务的话,增值税申报表和附加税申报表填写零
四季度企业所得税的话,按你去年12月份的利润表数据填写就可以
老师在哪个位子填
我没有操作过
你好,你问的哪个表在哪个位置填?
老师说不是11月和12月和1月分别填一下
月报的每月都要填
季报就填一张就可以了
季报的企业所得税填一张就可以0经营填哪里
您好,增值税的话在第一行填写就可以填零本月数
你是一般纳税人吗?是的话,增值税是月报需要填三份
增值税申报表和附加税申报表填写零,填到哪里的位子上
是一般纳税人
当月日期从1号到月底最后一天的吗?
那个人所得税扣缴申报表也要填3份吗?
日期是一到最后一天,增值税填写第一行第一列本月数是零,累计数的话要看你之前有没有收入了?如果今年一月份没有业务的话,本月数和累计数都是零
你的图片太模糊了,增值税的话再就是下面本期应交数写零,进项和销项都写零,之前你们有留抵税金吗?
老师能加微,信吗?
你好,学堂不让我们私加学员,你们单位成立多长时间了?
我发你微,信上,图片不能发原图发原图就太大传不上去
要是可以的话,号中间多些符号应该可以
你好,你公司成立几年了?
1年多没有开过发票
你可以把申报表分两部分拍照
这样可以清晰一点
2018年8月29日成立的
我也是只有图片
你好!记住你电子税务局把十月份的申报表下载下来,累计数根据十月份申报表累计数填写就可以
截图了一下,我看了一下看不清楚
老师我不明白
怎么填写就可以了
是0的情况下怎么填写就可以了
其他的我不管了
个税的名下没有员工怎么填写
你好,个税的话填写法人的名字,本月收入填写零就可以,其他的不用管
增值税的话是第一行第一列,本月数填写零,你看一下,下面有一个销项税和进项税填写零,然后最下面有一个本期未交多交为负,那个地方写零