因为3%是简易征收哈,所以不能按一般征收方式抵扣取得的进项税

老师,一般纳税人取得的专用发票,进项13个点的,只能和我开的销项13个点的抵扣吗?还是进项所有税点总额和销项所有税点总额抵扣!
请问老师,一般纳税人除了开3个点的票不能用进项抵扣,其他6个点9个点的专票普票都可以用进项抵扣增值税对吗
一般纳税人建筑企业,取得的是3%的增值税专用材料发票,这个能抵扣销项税吗?
一般纳税人取的专用发票都可以抵扣进项税吗,有哪些是不能抵扣的,,比如购买办公用品,汽车加油什么的,,请老师说的详细一点,谢谢
请问建筑业一般纳税人有些项目选择了简易计税,开具3个点的增值税发票,跟这个相关的进项专用发票可以抵扣吗?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
那我们签订的简易计征工程合同给甲方也开具的3%专用发票 甲方也是不能抵扣吗
如果不能抵扣 那这个合同定的是开3%增值税专用发票岂不是双方都要交税
收到发票方是可以抵扣的哈
甲方跟业主的工程总承包合同是一般计税 收到我们开具的3%专用发票是可以全额抵扣 是这样理解吗 老师
是的,一般计税项目收到3%的专票是可以抵扣的。简易计税项目收到任何专票都不能抵扣