你好,这个不需要缴纳印花税的。
老师,你好,我们是一个商贸企业,每月一次给顺丰结算快递费用,双方没有签合同,只是每月汇总开一次发票,需要缴纳印花税嘛?如果缴纳,是按照那个税目缴纳,是含税金额,还是不含税金额计税呢?谢谢,麻烦老师了
老师,我们是旅游业,设立了一个可以跟所有客户签订的合同,没有金额,就只有各个游玩项目结算价,这个需要缴纳印花税吗,需不需要将各个结算价全部含税不含税标出来?谢谢老师
请教您下问题:我们是汽车贸易公司,为了规范三流合一凭据,客户回款时就签了合同,但是有客户没有及时让开票,有的几个月后才开。1.发票时间滞后,这种会有推迟交税的风险吗?可以把销售合同日期跟发票日期保持一致吗?2.签订的销售合同是数量/单价/总金额,这对印花税是不是有影响呢,可以在合同里备注不含税金额吗?麻烦老师给指点下。感谢!
老师你好 我想问一下这道题目就是 方案二:买一赠一,及顾客只需花¥800即可购买原价¥800的商品,同时获赠价值¥200的商品,请价值¥200的商品的购进价格为¥140 (将实际收取的价款¥800换算为不含税价款后,按照原品与赠品,公允价值之比分摊不含税价款并分别填写在同一张发票的“金额”栏,此时要按照分摊后的金额分别计算原品与赠品,各自的增值税销项税额) 他的计算应纳增值税=800÷ ( 1+ 13%)*13% -800× (1-30%) ÷(1+ 13% )× 13% -140÷ ( 1+ 13%)*13%=¥11.5 想问的是800×(1-30%)这个是怎么来的? 谢谢老师
一直有一个问题,百思不得其解,希望老师给我解惑:我们公司是一般纳税人,平时记账都是价税分离的,像原材料购入的时候,都是按照发票的除税(13%)的金额记账的,这样算出来的成本,我们一般都是核一个不含税的价格比如12000,然后如果客户不开票的话就是这个价格,如果开票的话,就加11个点,按13320元给客户算。老板一直都是这么算的。可是我总认为,这明明谈好的价格,我们可以有12000的收入,如果客户一来票,我们含税收入为12000*1.11=13320,同时给客户开票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的销项税,实际收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不开票收入又少了12000-11787.61=212.39元,对吧。所以我认为如果开票应该让客户加13个点而不是11个点。是吗?
老师我们在一个市但是不同
您好,老师,冰糖和陈皮的税率各是多少
老师好,请问一下,本公司当时购进了一辆车(当时老板另外一个公司购进的旧车,因当时此公司要注销,所以把此辆车过户到现在公司)因此车很旧了,所以,当时只开了张发票为1000元。现在因此车老出问题,年限也有14年了,年审都过不了关,公司决定给二手市场,估了价为4000元,请问我作为财务人员,要怎么处理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6还是12307/0.8=15383.75?到底哪个是0.8倍?
本来不是固定资产是应该入费用,入账入成固定资产还提折旧了怎么处理啊老师?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师你帮我做一个模版就好了,我发的这些都是从ERP里面导出来的,不是我做的。全盘说的按老板去做,我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件,但是每个机型BOM不一样的,我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。
老师 购买招投标平台招标文件模板,和对应的UK钥匙分别走什么费用明细啊?
是不是电子行程单和携程订票发票,有一个就可以报销,订票金额是大于电子行程单上金额的哈?高铁票一样的哈?
老师,帮我看下个税综合所得明明都申报了,怎么显示待申报
老师好,我们24年收到一张专票,已经抵扣了,今天销货方说他们开错类目了要我们这边红冲。 想咨询下老师,我去年的账上还需要做什么处理吗?如果开了红冲发票,是否有影响