同学你好 进项是可以抵扣的
师,我想问一下,我们公司有个项目,挂靠在一家建筑施工单位,我们给他们付2%的管理费,现在他们给项目上开了500万的发票,说要预缴税款费用2%,这个部分要我们公司承担,我们还给挂靠公司提供增值税专用抵扣发票成本的呀,我不知道这个预缴2个点的增值税应不应该是我们承担?
老师,我们是挂靠了一个有资质的公司,我们提供的发票不合格,要是让对方自己提供进项票,我们要给他多少钱合适呢?总合同金额是1134000,他们开出的销项票是9个点,我们提供55的材料票,45的劳务票,增值税赋是2我们大约给他们多少钱比较合理,我们开过去30万的材料票了!怎么核算好
老师,我们建筑企业 挂靠在别人公司 管理费是年包干价 不论多少项目 他们开9个点票给发包方 然后让我们提供70%13个点的材料票和30%的劳务普票给他们 我想问下 在发票提供充足的情况下 我方还有什么税费要扣的吗?还有在发票提供足够的情况下 我方预缴的增值税那些是不是要让被挂靠费退还给我们
老师,我们建筑行业挂靠别人公司 比如他们开9个点票100万,销项税额82568,我们就得提供13个点的票大概71.7万,和销项等额的进项税额82586,还要提供30万的劳务票,最后还要扣我们2%企业所得税和0.5%个税,我想问一下,后面的2.5个点是不是他们赚的我们的稅点啊?这样算下来我们的税负是多少个点啊?管理费除外
有个问题问下你,我们公司是建筑行业,有些公司会来挂靠。一般情况下我们是65%的专用发票,30%人工工资。我们说收4.5颧5个点的费用用税金。现在有家公司想提供100%的专用发票,老板问我收多少费用。我们是9个点的税率,挂靠公司开的是13个点的材料发票。
请问老师,甲单位是饭店,把1层的房屋有的出租给餐厅,小卖店,但是水费单独朝餐厅和小卖店收取的,水费发票是自来水公司统一开给甲饭店,污水处理不征税3元每立方米、水资源非财政票据2.3元每立方米、自来水4.07元每立方米(不含税),合计含税9.5元每立方米。收取餐厅和小卖部也是9.5元每立方米,给对方开的餐厅开的专票9.5元含税(每立方米),给小卖店开的普票9.5元,每立方米。收到的水费做收入,申报的时候按照3%开票的全额申报。一直都是这样操作的。请问正确么?
老师,小规模纳税人季度开票不超过30万可以免征,是指含税金额还是不含税金额
卖了一台老厂房里面的电梯,业务部门只提供了合同,没有处置单,这样可以开票么?
建筑公司的合同与房地产的总公司签合同,建筑公司把发票开给分公司可以嘛
发工资8000,发现迟到扣款200元,银行卡支付7800,怎么做分录呢?
老师,就是我们8月份的记账凭证比较厚,然后没有打孔器,我可以把8月份的凭证分两本钉起来吗?还是怎样操作更好呀,其实我想钉成一本
老师,培训班除技术培训要交印花税,那我做宣传广告的宣传资料需要缴纳印花税吗
老师,清教下附图用的函数为啥显这个,要怎么解决?谢谢!
你好,老师,沥青砼加工费怎么开发票,不带料,只是加工,税率是多少,开发票时选建筑服务吗
老师你好,我想咨询下,建筑分公司有2个项目,一个是2024-2025年养护项目今年4月份已经结束了!然后2025年-2027年的养护项目今年6月份底开始!!!那我们算年收入是从新项目6月份开始算,还是从2025年的1月1日开始算?
答非所问
我当然知道进项是可以抵扣的
同学你好 你们预缴的他们肯定要还给你们 因为你们是以她们名义预缴的
理论情况下,进销项一致的情况下 还需要交其他的什么税费吗?
他们给我们打款的时候 又扣了接近2个多点的税金 管理费除外
同学你好 要交附加税所得税印花税
我们按开票金额足额提供了70%13个点的材料票和30%的劳务普票啊
这个比例对 他们一共扣你几个点呢
差不多2.3个
同学你好 加上管理费一共扣你三个点?
管理费是另外的 2.3个点没算管理费
同学你好 那你提供的发票总额就是扣除这些费用之外的 比如说扣你五个点 然后你提供发票那就是 人材机30:60:5的比例
老师 你别把我绕晕了 比如他开9%的发票1万,我提供13%的7000元和普票3000 这之外还要扣多少什么税要扣2.3个点
附加税所得税印花税 就是扣这些税 但是是综合税率哦 就是他抵扣进项之后交的税额
有没有搞错哦 综合税率有2.3个点左右
同学你好 不知道他们为什么才收你这个点 我见过的都比这个多呀