你好 不能 原来费用记账没有
老师,请教个问题,我们酒店是去年10月开业的,当时待摊时有好多发票还没收到。做在暂估里,借长期待摊费用,贷应付账款暂估,现在发现有几笔发票收不回来了,怎么做调整,谢谢老师
想问下 现在有一笔费用没回来票 是截止到去年9月的 当时挂往来。如果现在回来发票了 也不能反结账调到去年9月 对吧 那我该如何调整
老师,有个事想请教下哈,是这样现在汇算清缴我才发现2022年有笔分录是:借:管理费用-业务招待费,贷:银行存款,当时是付款了,但是对方没有发票,今年5月开票回来可以吗?如果今年开,就是开普票。然后就是我把今年收到发票(2023年开)放在2022年平账那,不调账也不调整汇算清缴表,可以吗?
老师,请教下,去年2022年付款6000元,当时是借:其他应付款-A公司,贷:银行存款,然后一直没有开票回来,到今年2023年5月也没有开票回来,我想在会汇算清缴时调整冲平其他应付款余额,怎么处理,2022年我没有把这笔没有发票弄到营业外支出,现在2023年5月是要怎么入账,又想把其他应付款平账。
我们公司是一般纳税人,前会计2022年挂有一笔办公费用的账,当时只有银行付款回单没有收到发票是挂办公费,现在今年6月份发票回来了在6月份认证了这发票,请问原来那笔要红冲更正吗?
老师,我们老板是一家公司职员,他成立了一家小规模纳税人,给他所在公司提供服务,提供了30000元的服务,他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是单位给老板交的五险一金,这个业务怎么做账务处里
营业执照最快办理方案步骤
房地产企业在预售房子时收的预收账款计提的税金及附加是在当期确认还是等项目完成确认收入时再确认?
老师,出口退税怎么做
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗?
老师8月份忘了一张进项票,抵扣了,没记,可以在9月补记吗
企业所得税申报表工资那个怎么填
老师季度财务报表怎么编制
老师您好,我们小规模纳税人要申报收入了,我也不知道老板想缴纳多少增值税,那我应该怎么问他?我就问他收入是100万,举个例子。。。。 他想报多少万收入?
老师 上月我记账 借 银行存款10万 贷 财务费用-10万 我这个月想调整,财务费用想减少5万,怎么调账
我看之前会计 去年做的 借 预付 贷 银行。然而没发票 现在咋处理呢
你好 借 以前年度损益 调整,贷预付
如果现在把去年这个要回发票 那咋做呢?
用的是小企业准则
你好 借费用,贷预付
拿到了去年的发票 现在也是直接做 借 费用 贷 预付? 冲下就行啦。那税前扣除 就是汇算清缴调表?
这两种不同情况。第一个回复的是,今年取得发票。第二个回复的是,去年取得发票。
去年取得 自然就走费用啦 我知道 关键现在23年如果取得去年费用的票 对方开具时间肯定也是23年 对吧 其实是去年的金额。这种 我这边现在如何调整。就用以前年前年度损益调整? 这个最后还是转到未分配利润吧?
是的,这样处理是对的,最后损益科目转到未分配利润正确。
我第一个回复的就是这个意思,然后后来你追问我就以为是你去年取得发票了。
去年的费用 前个会计做的预付 今年就是打算追票 今年取得发票 意思只能用未分配利润调整? 如果今年做费用 算今年?
是的。因为是去年的费用,跨年了,所以用以前年度损益调整。。要是小准则就直接用未分配利润。
那今年开回来去年的票 专票 也不用体现进项啦?
体现进项 你好 借 以前年度损益 调整,进项,贷预付