你好,需要缴纳印花税。 印花税=8000*万分之3

公司营业执照中没有租赁范围,现开具5%税率的出租部分厂房专票,请问这需要缴纳印花税吗?如果需要缴纳的话,因为公司以前给核定的印花税有购销合同与产权转移这两个印花税,其他的没有,所以按照购销合同印花税缴纳可以不?
请问老师,比如公司购买的笔记本电脑赠送客户,购买笔记本开给我司的是专票,那么紧张是不能抵扣的,还需要视同销售缴纳增值税吗?
老师您好,印花税缴纳方面,如果不知道具体金额,账面暂估一个数的话,是否需要缴纳印花税。第二个问题,如果暂估需要缴纳,第三季度多暂估或者少暂估了,第四季度是不是可以补或抵减金额去交印花税。第三个问题,如果某个公司只有在第三季度有合作,我多暂估,多缴纳了,没办法在第四季度抵减,该怎么操作。
我们公司买了一台笔记本电脑,8000元,没有购销合同,只开了发票,请问这笔交易需要缴纳印花税吗?如果需要的话,要缴纳多少?
请问,1、司机报销的车辆加油发票,公司需要缴纳印花税吗?2、公司购买了一些零配件或者一些其他的东西,双方没有签订合同,需要缴纳印花税吗?
老师,冲红25年多计提的工资,借方是管理费用工资还是冲未分配利润
请问一下我要注销,然后账面上有现金60万,未分配利润也有60万,项目上剩余这两个金额,我注销的话要交多少税
老师,问个问题,我工程施工里计提工资薪金是200万,但是整年的工资发生额是190万,有10万计提的是去年的工资,但是我工资没有进费用科目,都是在工程施工里,我汇算的时候用不用调增这10万
老师。我们养老院一般纳税人免征。收到捐赠款2000。需要给对方开具发票。开发票是免税还是?
25年第四季度的企税出口收入栏的金额与税务系统导出的免抵退申报汇总表中(出口销售额-人民币)栏的合计数不一样,是什么原因呢
老师你好!咨询个问题:总公司在分公司不知情下单方面注销了分公司,因为分公司有暂估,这样分公司会不会有税务遗留问题。
老师,你好,有一位老师4月刷脸多刷了一次,5月发现的。(我是通过支付宝退款还是通过银行账户退款呢?)
请问,最新政策农业拟计划不免税,加征增值税吗?
公司收到别的公司打过来的,赞助款如何入账
税负率波动不超过+-30%是怎么算的
老师,是不是这种情况签不签合同都一样(印花税)?
你好,是的,是这样的
那我们还买了2台一体机电脑,每台1000元,也只有发票,也是要一样缴纳印花税吗
你好,是的,是需要缴纳的
谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。