你好; 按照销售数量*单位成本 =主营业务成本 ;借主营业务成本贷库存商品

我们是工业企业,前期没有销售收入,导致一直没有结转生产成本,制造费用已经累计了几百万,现在销售了两台设备,几万块钱,要怎么结转生产成本呢
老师您好,请问企业经营期,就是企业期末结转辅助生产成本的时候,结转到制造费用和管理费用,记明细账时,这个生产成本要记在管理费用哪一个明细科目下呀
老师您好,请教一下,一般纳税人委托外部加工企业,生产的产品卖给一家出口企业,由于订单一直在滚动,全部完成一单跨度要二至三个月,请问这中间领料发外加工,发生的制造费用,可以在产品完成的那个月开单(发票)做成本结算结转吗?谢谢!
老师您好,请问一家制造业企业已经生产一段时间了,现在需要建账,那已经生产的产品销售出去怎么结转成本?
老师,您好,请问一下如果已经生产经营了一段时间的企业,现在刚刚注册了公司,成为了一般纳税人,这种情况应该如何建账呢?望回复
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
老师您好,股票回购后,会增加股票价值,每股市价不一定增加还是降低,现金股利发放后每股市价会降低,这么记对吗
老师你好,这笔分录预收那里错了,预收定金是另外一个客户的,要调,但是现金给里面的熊已经用了,账怎么调呢? 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000
老师,请问一下客户汇20万给我们开13%发票,我们转20万给供应商开3%,主要是客户想开13个点发票,老板说难道我欠供应商的钱,我不能转20万吗?这道理是否也说得通呢?(只找董孝彬老师,其他老师勿接)
关键问题是刚建账不知道单位成本是多少?要不您看这样行不行老师,这些已经生产好的就不计入金蝶软件了,就按产成品没有,等到再领料再出来产成品了再结转成本就知道单位成本是多少了
你好; 你生产 入库没有做入库数据的吗 ? 那你之前发生的总成本数据这些; 你知道不
我今天是第一次去那个企业,老板买的金蝶Kis商贸版软件还没开始建账,都是老板娘自己手记的
我认为商贸版不适合制造业企业,是不是老师?
你好; 是的; 两个是很不一样的 操作的; 你之前成本 老板有给你 数据没有
那家企业离我家挺远的我到那就十点半了,老板去北京出差了,老板娘领我到车间转了一圈,大概看了看,并没有给我成本数据,这是一家生产面粉袋上面的线的企业
你好; 让老板娘给你 成本数据; 不然你后期销售了没法做成本结转的
如果她给不了我,我就假设产成本为零,从新开始,可以吗老师?
我的意思是把盘点好的和新生产的分开存放
你好; 你是外账的话 不可以的; 你内账的话; 你老板同意的话可以操作
我做内账,有外账会计
你好内账的话 如果你老板同意; 那你就以盘点数据来 做处理建账