借库存商品贷待处理财产损益
老师,收到了库存商品的发票,19年的发票,发票上的金额是8900元,但是当时财务只做了借:库存商品,贷:库存现金8000元的金额。当时看错了金额。还差900元没有做。这种情况应该怎么处理呀?
交接过来的财务初始余额的错的,现金为负数,库存商品为负数,下了库存商品但是却没有购入库存商品的分录,原来的财务公司也倒闭了,现在录入期初数时试算不平衡,期初余额借方金额是负数-161610.57,期初金额贷方金额53783.01,差额为-215393.58, 资产负债表起初数也不平,这种情况要怎么处理?
老师,单位是餐饮业,今年2.1号上的财务软件,当时没盘库,库存商品期初余额是0,现在盘库了,盘出来的库存商品,该怎么处理?分录怎么记?
老师,之前有库存商品,没有软件,现在刚建的新账套,期初数据当时全部是0,实收资本录过就直接各项支出,然后做了主营业务收入,后来发现根本就没有库存商品,怎么处理
#提问#老师企业因刚成立1年,频繁换仓管,算成本用的领料单有开的有没开的,入库单也是有入库的也有没入库的,财务上根据开具出来的领料单和入库单做的成本,记得账,年底库存账实差异大,现准备换个新财务软件,这些存货数量怎么处理?发出去的成品基本都入账了?年底所有原材料账上1100多吨,库存308吨;库存商品账上-185吨,实盘280吨,我一月份建账接着这些错误,在1月份调整还是直接用仓库实际盘点数重新建账,查额怎么处理?老师看看怎么解决
您好,老师,中级的财务管理中投资管理,为什么年限不同的投资方案,用年金净流量作对比,而不是用现值指数?
老师,公司购买一批大垃圾桶,发票还没有到,接着卖给政府了,是不是先暂估做分录,借:库存商品贷:应付账款,卖给政府了,已经开票了,再做分录,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费应交增值税,借:主营业务成本,贷:库存商品,对不老师
老师您好,请问我单位的固定资产已经超过使用年限,提折旧时候将固定资产净值为0了,这个怎么处理呢?谢谢
老是,对方5月份给我开的发票,85000进项税我也抵扣了,但是8月份的时候他要求作废了,完了8月又给我开了一张正确的,做废的跟正确的怎么做分录
老师,请问一下2024年开的专票。 2025年能冲红退税的嘛?
老师现金流量表的12月的本月金额期末现金余额=本年累计金额期末现金余额吗?
这种样式铁路电子客票,,比如说这个金额是205,那还是可以抵扣进项税的吗?自己计算是205÷(1+9%)×9%=16.93
中级财管,财务比率公式中,关于权益乘数,资产/权益,这里的权益数需要取平均值吗?
当时客户支付了押金微信收的现在用公户退给他怎么做分录
老师去 开了票 公户来款 需要算票点吗 开了票 有拿货跟没拿货都要算票点吗
老师,销售出去的库存商品,结转成本,借主营业务成本,贷库存商品
那个待处理财产损益怎么处理?
看什么原因导致的盘盈这里
借待处理财产损益 借管理费用红字
盘盈是因为期初没盘库,期初余额记为0
那就是管理不善造成的
那就冲减管理费用吗?记管理费用红字?
是的,这里是管理费用红字