你好,建筑劳务可以减一计税,如果你减一计税的话,可以差额交税,就是收入减去成本。按照这个来缴纳增值税 选择了简易计税,36个月是不允许变化的
审核建筑公司劳务合同从财务的方面需要注意哪些问题?
老师好 建筑公司年底申报都注意哪些细节方面的
老师好!我们公司是深圳的建筑公司,准备开一家自己的劳务公司。请问操作时应该注意哪些问题呢?建筑劳务公司开出的发票,需要备注甲方的项目工地吗?
老师,您好,建筑劳务公司应该注意哪些方面?
对于劳务派遣、建筑服务,在社保、个税方面有哪些需注意的地方?
老师,客户的开票信息公司名称是“经销部”,合同中盖的公章是“经销处”,对方的公章可能把字刻错了,对我们卖方有影响吗?
请问老师,2012年的公司注册,资金实缴了,减资减股东有没有影响啊?
老师请问午托班请的老师看小孩午睡发的工资可以进主营业务成本吗?
老师:请问处理本公司使用过的二手车,账务处理怎么做啊?
老师好:我们公司的分公司在外地。分公司的收入由母公司确认,但费用还是由子公司承担,这样能行吗?
老师,我们这个月因客户上个月错开发票,多交了八千多的税,客户这个月重开了一张发票,我们多缴纳的税可以实行退税吗
老师,小规模劳务公司,23年项目,上月开了25万的普票,之前都是零申报,10月季报我财务报表应该怎么填写啊?以前都没有账的,只申报了法人的个税,其他费用都没有。
请问公户每一笔支出都要有发票吗?有的支出没发票有收据行不行?
请问当个季度企业所得税为负数的话,做账务处理时 需要结转企业所得税吗,这个分录要写吗,还是有要交时才写,亏损时不用写这个分录
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,未退休人员,无社保,请问汇算清缴可以扣5000*12,可以扣专项附加么?
简易计税不是按开票金额的3%全额预缴增值税吗?申报增值税的时候就只减了预缴的金额
你好,可以差额交税的。
那预缴不是按3%吗 ,申报的时候差额交税,那会有多预缴的金额,剩余预缴的金额是可以留抵?
你好,预缴的时候是3%的,但是他可以扣除成本不是吗?里面不是有一个分包吗?
成本是包含工人工资和个人代开的劳务发票吗
对的,是的,是这么做的
我以为像建筑施工方取得劳务公司的劳务发票才算分包,不懂工资和个人代开也算
不允许分包啊 你们可以给个人,自己做 但是不能分包给企业
是这样,我们是劳务公司,下面是个人承包,这个队组他通过去税局以个人名义代开发票或列工人的工资给我们申报,这些都是我们的成本,您意思是这些成本我在预缴申报的时候都可以在分包这一项填写然后扣除后的金额才算预缴增值税对吗?
对的,是的,很正确的,是这么做的
那我原来预缴的时候已经按全额3%预缴了,没减成本金额,从去年8月到现在,现在该怎么处理呢?
你好,那就多交了钱,以后留着以后就是了。
老师后期应该怎么处理呢,要做改正申报吗 ?还是把前期的成本放在以后开票了抵扣?
你好,那你回来的时候也没有抵扣吗?如果没有的话,你去修改之前再增值税申报表吧。一般纳税人的在附表三里面。
预缴的时候没有填分包金额,申报增值税的时候直接按预缴的金额填的,改增值税申报报那要全部从去年8月到今年都要改完哦,只能这样没其他办法了吗
对的,是的,是怎么做是这么理解的
郭老师,上次我记得咨询问题也是您回答,然后追问达最大上限次数问不了了,我点重新提问也不得,下次想咨询怎样能直接向您咨询呢?我这次追问后,又没有追问次数了
你提问的时候 这样写 找郭老师,接着上面的回复 你比我写问题 你写上问题,他们其他的老师看到的话,他们能接了接了去,他不给退回来,我就没法再接了。