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2、某企业年末按应收账款的余额计提坏账准备,提取比例为为3%。第-年年末应收账款的余额为2000000元;第二年发生了坏账损失12000元,其中甲单位为2000元,乙单位10000元,应收账款期末余额为2400000元;第三年,已冲销的上年乙单位的应收账款10000元有回收,期末应收账款余额2600000元。第四年发生坏账6000元,期末应收账款余额为3000000元。要求:编制相关的会计分录。
(一)资料:某企业采用各抵法核算应收款项的减值损失,根据职业判断,企业每年扬照应收账款余额的6%提取坏根准备。该企业第一年年末的应收账款余额为95000元,其件应收款余额为5000元;第二年发生环账6000元,其中甲单位1000元,乙单位5000元年末应收账款余额为1200000元;第三年,已冲销的上年乙单位的应收账款5000元又回,期末应收账款余额为1300000元。(二)要求:根据上述材料,回答(1)~(5)小题。(1)企业可以提取坏账准备的项目是()。A.应收账款B.其他应收款C.应收票据D.预付账款(4)该企业第二年应该提取的坏账准备是()元。A.36000B.39000C.1200000D.3000(5)企业在第三年的业务处理中,通过坏账准备核算的内容有(5000A.借:坏账准备5000B.贷:坏账准备C.借:坏账准备2000D.贷:坏账准备2000
2、某企业年末按应收账款的余额计提坏账准备,提取比例为为3%。第-年年末应收账款的余额为2000000元;第二年发生了坏账损失12000元,其中甲单位为2000元,乙单位10000元,应收账款期末余额为2400000元;第三年,已冲销的上年乙单位的应收账款10000元有回收,期末应收账款余额2600000元。第四年发生坏账6000元,期末应收账款余额为3000000元。要求:编制相关的会计分录。
某企业年末应收账款余额为1000000元,提取坏账准备的比例是0.3%第二年发生坏账损失6000元,年末应收账款余额,年末应收账款余额为1200000元。第三年上年已冲销的应收账款5000重新收回,期末应收账款余额为1300000
某企业采用备抵法核算应收账款的减值损失,根据职为判断,企业每年按照应收账款余额的3%提取坏账准备,“坏账准备”账户期初无余额。该企业第一年年末的应收账款余额为95000元,其他应收款余额为5000元;第二年发生坏账6000元,其中甲单位1000元,乙单位5000元,年末应收账款余额为1200000元;第三年,已冲消上年乙单位的应收账款5000元又收回,期末应收账款余额为1300000元。(1)企业可以提取坏账准备的项目是?(2)第一年年末应该计提的坏账准备多少元?(3)该企业第二年应该计提的坏账准备多少元?(4)企业在第三年的业务处理中,下列账务处理正确的有()A.借:信用减值损失5000贷:坏账准备5000B.借:应收账款5000贷:坏账准备5000C.借:银行存款5000贷:应收账款一乙单位5000D.借:坏账准备5000贷:应收账款一乙单位5000(5)该企业第三年应该冲减的坏账准备多少元?
我发现以前抵扣的票对方给我们的抬头企业名称写错一个字 24年的 怎么办
问一下,个体工商户,客户1季度不交税,我可以1季度暂估工资,二季度红冲同时申报人员工资吗?
小规模公司,我自己是股东和法定代表人,前期一直在公司缴纳社保,3月份开始转灵活就业社保,那么我先在在公司还要申报个税吗?如果申报个税会不会有冲突。
民办非企业性质的单位章程哪里可以下载?浙里办查询不到
老师,一般纳税人取得的固定资产进项发票,可以抵扣增值税吗
老师,请教一下增值税专票支付的金额小于专票的金额,可以做税额抵扣吗?如果制作的话,那账户应该怎么处理?
老师,有发票合并打印的免费软件有吗或者方法
预收客户的预付款可以不开票吗?
你好老师小规模纳税人股东要增资怎么操作 原股东90%另一个是10% 10%这个股东增资20万怎么操作
老师,你好!我们公司是工程公司,一般纳税人。如果公司有外出劳务时,需预交税费,那如何在当月增值税申报表上显现出当月所交的附加税数据?现在我们在做2025年度汇算清缴时,主表上带出来的数和我们账上的附加税总数不一致,主表自动带出来的数只有我们在本地做工程和销售一些货物所交的附加税,而外出劳务所交的附加税数据一个都没有,请问一下现在该如何处理?
您好!你是说减期初坏账准备的金额吗?期初余额是120000*3%=36000