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老师好,请问进项税额借方有余额,用什么会计分录处理呢

2023-02-19 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-19 14:55

同学您好,进项大于销项这种情况 不需要进行单独的账务处理的

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快账用户7651 追问 2023-02-19 14:56

那就这么在账面放着吗?

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齐红老师 解答 2023-02-19 15:03

这是负债科目不是损益,不需要结转的。只需轧出贷方差应交税就可以,交完税后就平了,直到下次出现贷方差要交税时重复这一步。

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快账用户7651 追问 2023-02-19 15:11

好的老师,辛苦,谢谢

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齐红老师 解答 2023-02-19 15:12

不客气,有空给五星好评。

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同学您好,进项大于销项这种情况 不需要进行单独的账务处理的
2023-02-19
好,你可以年末结转到转出未交增值税,让他们没有余额。
2021-12-03
同学你好,表示没有抵完的进项,就是期末留抵税额;
2021-01-05
同学,你好,应交税费-应交增值税是否有余额,在借还是贷
2021-01-20
您好! 结转12月增值税, 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 276985.18 贷:应交税费-应交增值税(进项税额 ) 271657.01 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 5328.17 借: 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 5328.17 贷:应交税费-未交增值税 5328.17 由于未交增值税余额在借方,出报表时,将该部分重分类到“其他流动资产”科目。
2021-05-10
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