您好,计入到管理费用的调整的
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
填在管理费用那一栏吗?,比如我管理费用发生1000元。以前年度损益计入了1000元.,那我管理费用那一栏填2000元是这样吗?,不是填在纳税调减那一栏吗?
就是管理费用的张载金额和税收金额的位置
那纳税调增调减那一栏主要是填什么数据?
是填写你这个1000元的哈
填在管理费用那一栏吗?,比如说我全年管理费用发生1000元。以前年度调整损益计入了1000元.,那我管理费用那一栏填2000元是这样吗?,
我问你这个问题,你说是,现在你又说1000元要我填在调增调减那里,到底是填哪里?
是这样的,如果是这样的,账载金额写2000,税收金额1000,最后调整的位置1000
你不要搞这么专业的回答了,回答的都是模模糊糊的,唉
我的管理费用都是全额可以抵的,没有福利费用,你不要跟我说税收金额
我的意思就是说这个以前年度调整损益,这个1000元到底填在哪里?
那我直接给你通俗说,填在利润分配——未分配利润这里就行
哎呀,你怎么听不懂呢哎,我的意思是汇算清缴的申报表填在哪里唉?我没叫你做账上面怎么填呀
哦哦这样啊,那不需要,你看啊。,你要是在之前年度没有做账这个你本年做以前年度损益调整对本年没影响,以前年度已经结账对以前年度也没有影响。
那汇算清缴不是也要报表上不是也要填吗?如果不填的话,我利润会不会增多
报表填写,但是申报表不填写,报表是未分配利润这个科目
我知道呀,我到底填在哪里?填在管理费那一栏还是填在纳税调增调减那一栏啊,,哎呦服了,哎呀
不是啊,你调增调减是申报表,申报表不用填。你只需要写在报表,不是就行了??
跟你说不懂算了唉
哦,我的解答没有明白是吧