您好,计入到管理费用的调整的

我想问暂估问题,如果2021年暂估了一笔数据是900元,来年发票是1000,那我冲销暂估,然后重新做账,用到以前年度损益调整科目,那我汇算清缴的时候不还是用要2021年1000元的数据吗,以前年度损益调整不是调整了2022年的数据,跟汇算清缴不是没关系了
去年的费用今年才拿到票,去年没有计提,做账做在2022年1月份,借:以前年度调整损益,汇算清缴这个以前年度调整损益要填在哪里?,
各位老师问下,2022年1月用以前年度损益科目调整的一下2020年的社保费用,2020年多提社保,在2021年汇算清缴时没发现,今年发现调整了,在做汇算清缴清缴时,减少费用的这部分填在哪呢?
往年的费用做了以前年度损益调整分录,在做汇算清缴的时候以前年度损益调整需要填报吗?填在哪里呢
2021年发生的费用办公费1000元,2022年计入了以前年度调整损益,,汇算清缴的时候填在哪个位置
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
老师,企业是贸易出口方式是CIF,国际运保费确认是用报关单上美元乘以汇率吗
老师,我们公司做生产加油站标准件的,生产工人不是我们公司的员工,而是劳务公司的人来生产,从公司成立到现在几个月了,一直在生产,却提供不了数据给我核算成本,导致账上原材料一直是购进状态,劳务费每个月都有开发票过来也付出去了,我想的是要年终了,让公司安排人盘点现有原材料,倒挤出成本,老板不同意,老师,怎么跟老板做思想工作?光有劳务成本不领用材料,这有没有风险
老师:政府单位会计年终要做哪些准备工作
请问老师,甲单位是电视剧制作企业,税务通知让把生产成本结转到期间费用。为什么?
个体户可以不用建账不?
分包方给工程公司开发票 收入用代发工资下账 必须要对应那个工程的人员么 还是用其他人员也能下
老师:所有者权益指的是人还是钱?
老师,我想问几个增值税抵扣的问题,就是办公室没开空调,老板让买热风机,这个热风机开专票能抵扣吗?还有就是办公用的笔、A4、鼠标、订书机、剪刀,这些开专票的话能抵税吗?
老师,小规模或者个体户能开票能开建筑服务吗?
填在管理费用那一栏吗?,比如我管理费用发生1000元。以前年度损益计入了1000元.,那我管理费用那一栏填2000元是这样吗?,不是填在纳税调减那一栏吗?
就是管理费用的张载金额和税收金额的位置
那纳税调增调减那一栏主要是填什么数据?
是填写你这个1000元的哈
填在管理费用那一栏吗?,比如说我全年管理费用发生1000元。以前年度调整损益计入了1000元.,那我管理费用那一栏填2000元是这样吗?,
我问你这个问题,你说是,现在你又说1000元要我填在调增调减那里,到底是填哪里?
是这样的,如果是这样的,账载金额写2000,税收金额1000,最后调整的位置1000
你不要搞这么专业的回答了,回答的都是模模糊糊的,唉
我的管理费用都是全额可以抵的,没有福利费用,你不要跟我说税收金额
我的意思就是说这个以前年度调整损益,这个1000元到底填在哪里?
那我直接给你通俗说,填在利润分配——未分配利润这里就行
哎呀,你怎么听不懂呢哎,我的意思是汇算清缴的申报表填在哪里唉?我没叫你做账上面怎么填呀
哦哦这样啊,那不需要,你看啊。,你要是在之前年度没有做账这个你本年做以前年度损益调整对本年没影响,以前年度已经结账对以前年度也没有影响。
那汇算清缴不是也要报表上不是也要填吗?如果不填的话,我利润会不会增多
报表填写,但是申报表不填写,报表是未分配利润这个科目
我知道呀,我到底填在哪里?填在管理费那一栏还是填在纳税调增调减那一栏啊,,哎呦服了,哎呀
不是啊,你调增调减是申报表,申报表不用填。你只需要写在报表,不是就行了??
跟你说不懂算了唉
哦,我的解答没有明白是吧