同学您好,属于9月的费用,记9月最合适的
以前月份的发票,在本月才收到知晓,费用是属于以前月份的,在权责发生制下,我们现在该怎么做账?
老师,请问,9月份有物流费用5000元,我在10月份支付了,那么这5000元,按照权责发生制属于9月份的是吗?按照收付实现制属于10月份的是吗?
老师,根据权责发生制,12月产生的费用,费用就计入了12月份,但是发票是1月份才收到,收到发票后要怎样处理呢
你好,收到购货单位预付货款10000元,下个月交货。根据这个描述,属于权责发生制的预收账款属于收付实现制的收入,就是权责发生制的预收账款是负债不是费用所以不用记入权责发生制哈
您好,老师,权责发生制,属于9月的费用,发票10月才收到,费用记到哪月合适呢?
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
那就是10月的发票可以放到9月是吗?如果要是12月的费用,跨年1-2月才收到发票,怎么处理好呢
同学您好,先预提 ,借:管理费用,贷:其他应付款等
您好,老师,按权责发生制,9月的费用,实际收到发票上的日期是10月,这笔费用,记到9月还是10月合适呢?
同学您好,属于9月的费用,记9月最合适的
要是赶上跨年的费用,怎么处理好呢,22年的费用,23年才收到发票
同学您好,先预提 ,借:管理费用等,贷:其他应付款等
老师,按照您的解释,是不是按权责发生制,属于当月或当年的费用,不管发票上的实际日期是什么时候,都记到实际权责发生制的当月或当年呢
是的没错, 是这样的