是 申报一次,和增值税是一样的。

出口退税的时间是什么时候?比方说申报期是10月,报关单日期是9.28日,这样算是延迟一个月申报了吗?出口退税申报每月截止日期与纳税申报期有没有关联
老师 请问下现在申报12月的出口退税,我是第一次退税的企业,税务局已经核查完毕,我们可以申请退税。请问现在申报前几个月的数据应该如何申报几个月报关开票的数据?进入出口退税系统的月份应该填什么时候的? 是填本期的日期 还是填对应开票期间的日期?谢谢老师!
老师,你好,请问出口企业在确认收入时,当报关单上的出口日期和报关日期不一致时,应以哪个日期为准?举例:报关单申报日期是12月31日,出口日期是次年1月2日,请问可以在12月份确认收入吗?谢谢。
老师,出口退税企业,出口日期九十天后的第一个申报期,必须申报还是在次年的四月三十日之前申报就可以
8月31日申报出关的出口货物,实际出口日期是9月10日,可以在9月15日前申报增值税吗?还是要在10月15日前申报?
转入注册资金和赎回理财产品 两个会计分录怎么写
个人独资点填报经营所得时,弥补以前年度亏损哪里需要手动填还是自动出数据?老师
老师,有销售退货的,请问退货的是需要跟正常采购的发票分开来开具吗?现在有个问题就是我们退货的单价比当月采购的平均价要低。请问这种退货的要怎么开具发票?
其应付的期末余额是负数的话,是不是代表其应付在借方?如果其应付为-1,然后科目重分类,借其应付1 贷其应收1,那这样不就是其应收-1了吗?其应付的正数是在贷方对吧老师,那这样是不是代表A在其应付里已经扣掉了,而且这样-1和-1不就变成-2了,我搞不懂为什么分录会做成贷方其应收,请老师解答一下
虚拟主播公司给本公司旗下的主播通过第三方平台充值钻石,进行打赏,第三方平台开具的技术服务费发票,这种发票是否可以直接计入成本?还是作为广告推广服务,按照收入的15%入账
公司是小规模纳税人,7月份通过二手交易市场卖掉了公司的车,这个月申报增值税的时候,系统提示发生了应税行为需要进行申报,但是税务系统里面没有显示买卖的金额,我公司也没有开过发票。问题1是否需要申报,申报是不是要和已开具的发票一起合并申报。问题2申报这个季度缴纳增值税的收入中如果包含了卖车的收入,营业收入是否要保持一致。问题3卖车的会计分录,缴纳增值税的会计分录,怎么做
老师公司之间的往来款,借款怎么做分录
工程合同签68万,和政府签了重组协议开票65万,这个要怎么出分录?
老师,个体工商户申报经营所得,上季度是核定征收,本季度申报改成查账征收了,这种情况怎么申报啊?而且三季度没有销售额!
请问第39题答案里面为什么没把消费在计算成是维护建设税?为什么没把那个消费税跟增值税加在一起来算了?