您好,待摊费用 贷银行存款

老师,如果6月公司预付房租水电服务费等一笔10000元,当时入账分录为: 借:预付账款-10000 贷:银行存款-10000 但6月份对方公司没有开票,7月份才开票过来,那么6月份计提房租费的分录如何写呢,当7月份收到6月份当月的房租发票后,又如何些分录呢?
请问老师,公司一次性支付运营费6万,没有收到发票,如何入账
老师,收到一张6万的发票,房租一年的,如何入账?没付款
支付一年的房租120万,收到一年的发票120,付款及摊销怎么入账,同样支付一年的咨询费120万,发票到,怎么做账
老师,是这样的,18年租用的厂房装修,计入到预付账款-装修费,已经付了26万,对方一直都以各种借口没开发票,今年年初终于先开了一部分发票,开了10万元,那么老师拿到这张发票如何做账呢?
客户对公转我们私户付货款可以吗
老师就是我们公司股东有2个,一个是法人执行董事,另一个股东也是监事,现在要把监事变更为法人,那还需要在找一个人吗,我们是有限公司,公司的人员结构一定要有2个人吗
公司自购鲜肉进行销售。开销项发票能开具免税发票吗?
1.2020年初投资B公司10%的股权,无重大影响,指定为FAOCI(“其他权益工具投资”),入账价值1500万元,当日B公司可辨认净资产公允价值1.2亿元。2020年B公司实现净利600万元,其他综合收益增加120万元。2020年末,B公司全部股权的公允市价为2亿元。2021年3月12日,按公允市价斥资4600万元增持B公司20%的股权,并派驻董事参与B公司重要决策。当日B公司可辨认净资产公允价值1.8亿元。则长投初始计量金额为()万元。
老师,做内账的时候,法人卡支付记录和公账支付都要做帐,法人转公账,借银行存款-公账,贷实收资本,那法人支付记录怎么做帐,能体现法人银行卡的余额少了呢
取消公司帐户前需要做哪些?
1.固定资产原值90万评估后价值180万,注资到子公司,母公司怎么做会计分录? 2.然后这个子公司又合并到母公司,这个固定资产以什么价值入账?怎么做会计分录?
老师,请问,付出去的钱从公户,不给开发票,怎么处理?
老师22年有笔股权转让,甲方认缴310万,持有31%的股份,实缴162000,现将甲方31的股权作价0元转让,资产负债表未分配利润-16965.68,所有者权益283034.32,当时缴纳的个税31348.13,收入按156740.65算的,不知道这个收入是怎么推算出来的,请老师具体说一下
老师 之前有个资金监管专户开户后没挂网银 专户上的营业收入都是按照专户转入基本户的回单做的账 上个月这个账户销户了 凭证需要去改动 科目增加这个专户吗?
能用预付账款吗?借 预付 贷 应付
可以呢 你计入预付最合适
贷 应付还是其他应付?
这个是记入到预付账款。
房租未付款呢?是应付还是其他应付?
那这个是技术到其他应付款。
那就是借 预付 贷 应付 借 管理费用 贷 预付
对,没错,就是这么做的。
中标服务费未付是应付还是其他应付?
计入到其他应付款就行