您好,待摊费用 贷银行存款
老师,如果6月公司预付房租水电服务费等一笔10000元,当时入账分录为: 借:预付账款-10000 贷:银行存款-10000 但6月份对方公司没有开票,7月份才开票过来,那么6月份计提房租费的分录如何写呢,当7月份收到6月份当月的房租发票后,又如何些分录呢?
请问老师,公司一次性支付运营费6万,没有收到发票,如何入账
老师,收到一张6万的发票,房租一年的,如何入账?没付款
支付一年的房租120万,收到一年的发票120,付款及摊销怎么入账,同样支付一年的咨询费120万,发票到,怎么做账
老师,是这样的,18年租用的厂房装修,计入到预付账款-装修费,已经付了26万,对方一直都以各种借口没开发票,今年年初终于先开了一部分发票,开了10万元,那么老师拿到这张发票如何做账呢?
将自产产品赚送,无同类销售价格,成本为13000元,成本利润率为10%,为何算销项税是13000*(1+10%)*13%,成本+利润是含税价,怎么直接乘以13%算税额呀?税额应该是不含税价(成本价)直接✘税率呀?
之前财务都是找代账公司,记得代账公司每月要申报,这次自己学习财务老师让我学税务实操,所以除了学习个税实操外,还要学习什么,需要每月申报的都有哪些内容
银行端口收汇申报的a,产品,实际上收的钱是包含了abc三个产品,三个报关单,这样会影响收汇吗。同时会不会影响退税呢?
银行端口收汇申报的a,产品,实际上收的钱是包含了abc三个产品,三个报关单,这样会影响收汇吗?
老师您好,不想聊天,别人又说不与人沟通
老师,这家公司是小规模,查询本季度累计开具发票金额是不是296099.99+2960.99=299060.98。是这样查询统计的吗?
老师我想问一下,我失业一年,医疗保险断档,然后7月找到工作,我单位给我续上了医疗,显示8月已经缴费,但是我9月份查我的个人医疗,应该打入个人的那比医疗钱,没有到个人账户,怎么回事呢,现在个人的医疗余额还是零
老师,公司仓库房租不给开票可以对公转账吗?
请问老师,刚到一家减速器生产企业,这家企业没有正规的财务管理、库房管理。请问作为一名会计怎样从生产流程、出入库管理、成本核算这几部分抓起来。以什么方法快速的捋顺?
老师,应发工资是6500,社保合计575.12,公积金350,中秋补贴206.18,个税23.43。实发5757.63。公司说中秋发200元过节费,按税后200给到我们,那税前的206.18,是怎么算出来的?
能用预付账款吗?借 预付 贷 应付
可以呢 你计入预付最合适
贷 应付还是其他应付?
这个是记入到预付账款。
房租未付款呢?是应付还是其他应付?
那这个是技术到其他应付款。
那就是借 预付 贷 应付 借 管理费用 贷 预付
对,没错,就是这么做的。
中标服务费未付是应付还是其他应付?
计入到其他应付款就行