您好 收到发票 借:待摊费用 120 贷:应付账款 120 支付款项 借:应付账款 120 贷:银行存款 120 按月摊销 借:管理费用 120/12=10 贷:待摊费用 10
公司支付了一年的房租费120万,分录怎么做
房租一年120万预付,发票开给我们了一次性。那是做管理费用还是制造费用?分配的话如何分?然后是120万一个月就做账掉么?还是分12月?
收到房租普通发票是去年6到10月的,35万,去年已支付,一直没有摊,摊销金额怎么算?
你好,老师,请问一下,收到场地租金一年120万专用发票含税金额,那我平时每个月是借制造费用-租赁费120万➗9%税率➗12个月 贷:应付账款 收到发票做一笔红字分录,然后在做一笔蓝字分录,那支付的时候,是不是借 应付账款 不含税 贷银行存款 那应付账款还有一部分进项税额要记录哪里
支付一年的房租120万,收到一年的发票120,付款及摊销怎么入账,同样支付一年的咨询费120万,发票到,怎么做账
固定资产清理。记入营业外收入还是其他业务收入?
科技公司,销售货物的时候增值税收入填在货物和劳务上面,有一个课程设计费应该属于咨询服务吗如果属于咨询服务是填在服务和不动产上吗?核的税种有商业3%.也有咨询服务
个体户升级为公司,资产与负债的差额怎么处理啊?
我五月份计提了电费,请问,这个月收到电费发票,请问红冲五月对不?还是把少计提的补上?
小规模纳税人超市有收入没有成本票,可以只做收入,不做成本吗,有费用票
请问公司新车间装修费怎么记账呢
支付社保费13358.24元,其中只有一个人的个人部分是员工承担,其它全是公司承担,怎么做分录
请问老师一月份的时候支付审计报告费,然后支付出去了,后面发现有两家公司吗?然后我已支付出去同一家支付了,然后后面次月的时候发现了,然后对方把钱退回来,然后我把另外一笔重新支出去了,那我怎么做帐呢?
老师你好,深圳地区贸易企业,一般纳税人,做钢卷批发的,关于开发票的问题,进项有些显示规格,有一些没有规格,之前开出去的销售发票都没有显示规格,这次有一个这客户要求显示规格,怎么处理,
老师,现在业务招待费扣除比例是多少?
咨询费呢,你这个待摊费用是长期待摊费用把,咨询费怎么做呢
不超过一年期间 用待摊费用科目 不用长期待摊费用 咨询费也是一样的做分录就好了 跟租金性质一样的
任何费用摊销不超过一年的,先到发票的都可以进待摊费用对吧
如果发票不是按月开具的 是几月或者更长时间一起开的 收到发票计入待摊费用 然后按月摊销
如果没收到发票的一年房租120,怎么做账呢
那就按月暂估入账啊 借:管理费用 10 贷:应付账款-暂估应付账款 10
没有收到发票但是付钱了
借:应付账款 120 贷:银行存款 120
每个月摊销呢
没收到发票 借:管理费用 10 贷:应付账款-暂估应付账款10
现在没有待摊费用这个科目了啊,什么准则下的科目
小企业会计准则里面的 那用长期待摊费用科目替代一下
长期待摊费用不超过一年了吗
你没有待摊费用科目 所以用长期待摊费用科目替代一下