您好 收到发票 借:待摊费用 120 贷:应付账款 120 支付款项 借:应付账款 120 贷:银行存款 120 按月摊销 借:管理费用 120/12=10 贷:待摊费用 10
公司支付了一年的房租费120万,分录怎么做
房租一年120万预付,发票开给我们了一次性。那是做管理费用还是制造费用?分配的话如何分?然后是120万一个月就做账掉么?还是分12月?
收到房租普通发票是去年6到10月的,35万,去年已支付,一直没有摊,摊销金额怎么算?
你好,老师,请问一下,收到场地租金一年120万专用发票含税金额,那我平时每个月是借制造费用-租赁费120万➗9%税率➗12个月 贷:应付账款 收到发票做一笔红字分录,然后在做一笔蓝字分录,那支付的时候,是不是借 应付账款 不含税 贷银行存款 那应付账款还有一部分进项税额要记录哪里
支付一年的房租120万,收到一年的发票120,付款及摊销怎么入账,同样支付一年的咨询费120万,发票到,怎么做账
咨询个问题,我们是做直播娱乐,用母公司来收款也是和抖音对接,抖音打款公司开票,但是呢,我们又安排主播签协议在子公司名下,子公司支付费用,我想问子公司这样有支出没有收入有风险吗,或者有什么方式解决这个收入支出平衡,或者我该怎么解释这个问题,我们子公司因为资格不足不能在抖音平台上直播,母公司有资格,主播又是子公司的
你好,如果公司在佛山,我在湖南省可以开发票及报税吗
北京的社保基数7162,6月份来的员工单位怎么补缴,从六月开始算吗?个人部分怎么算,补缴的月份是1-8月,还是7-8月。
有限合伙企业,自然人合伙人实缴后,需要缴纳印花税吗?用什么会计准则?没看到有合伙人资本这个科目
老师,如果没有中级会计师证书,想换好一点的工作建议考什么证书啊,目前只有初级
您好~董老师 在线吗?
老师,食堂账12月需要结转年度损益吗?
房开企业回迁房开具发票,是按成本开票还是同类房屋按平均售价开票?
老师江苏这边社保涨缴费基数了,我们老板名下有AB两家公司,原来大部分员工都是跟A签的合同,现在我在9月30号之前让员工从A公司离职,跟B公司签劳动合同?这样是不是员工离职就不需要补缴社保了?这样操做会有风险吗
什么是买单报关? 什么是1039报关?
咨询费呢,你这个待摊费用是长期待摊费用把,咨询费怎么做呢
不超过一年期间 用待摊费用科目 不用长期待摊费用 咨询费也是一样的做分录就好了 跟租金性质一样的
任何费用摊销不超过一年的,先到发票的都可以进待摊费用对吧
如果发票不是按月开具的 是几月或者更长时间一起开的 收到发票计入待摊费用 然后按月摊销
如果没收到发票的一年房租120,怎么做账呢
那就按月暂估入账啊 借:管理费用 10 贷:应付账款-暂估应付账款 10
没有收到发票但是付钱了
借:应付账款 120 贷:银行存款 120
每个月摊销呢
没收到发票 借:管理费用 10 贷:应付账款-暂估应付账款10
现在没有待摊费用这个科目了啊,什么准则下的科目
小企业会计准则里面的 那用长期待摊费用科目替代一下
长期待摊费用不超过一年了吗
你没有待摊费用科目 所以用长期待摊费用科目替代一下