您好 收到发票 借:待摊费用 120 贷:应付账款 120 支付款项 借:应付账款 120 贷:银行存款 120 按月摊销 借:管理费用 120/12=10 贷:待摊费用 10
公司支付了一年的房租费120万,分录怎么做
房租一年120万预付,发票开给我们了一次性。那是做管理费用还是制造费用?分配的话如何分?然后是120万一个月就做账掉么?还是分12月?
收到房租普通发票是去年6到10月的,35万,去年已支付,一直没有摊,摊销金额怎么算?
你好,老师,请问一下,收到场地租金一年120万专用发票含税金额,那我平时每个月是借制造费用-租赁费120万➗9%税率➗12个月 贷:应付账款 收到发票做一笔红字分录,然后在做一笔蓝字分录,那支付的时候,是不是借 应付账款 不含税 贷银行存款 那应付账款还有一部分进项税额要记录哪里
支付一年的房租120万,收到一年的发票120,付款及摊销怎么入账,同样支付一年的咨询费120万,发票到,怎么做账
老师您好,请问计算车间人工工时,是从什么节点计算的,生产饮料行业是从哪个步骤确认开始时间呢?烧锅炉还是配料?
老师,客户产品坏了要换个件,我们走维修是13个点吗
老师,交接时前任会计给到我一张科目汇总表,里面的其他应付的数,他说包括2020年的应付账款和预付账款的数据,还有他的预付账款我按他的分户账敲上去之后也对不上,请问老师我能不能其他应付和预付账款不给他录明细啊,录一个总数,直接往后做账可以吗
老师,公司向法人借钱,如果备注写向个人借款,那么将来公司还要还法人钱?如果备注写投资款,那么将来公司就不用还钱了?
请问,电子税务局里企业基本信息里业主信息的法定代表人电话怎么变更
我公司员工签给劳务公司,工资我这边发,社保劳务公司交,收到劳务公司开来的发票(管理费和社保费)入什么科目
老师,客户把产品退回来给他换个件再重新发给他,这个我们跟他签什么合同,我们怎么给客户开票
老师,我是生产型出口退税,为啥我的报关单导入后,出口货物劳务明细那边无数据呢?
老师,我今天第一天到代账公司上班,同事拿了一堆发票给我,让我核对后把和相对应的凭证发票放一起,我该怎么操作,谢谢
一般纳税人建筑公司从小规模处取得3%专票种子发票,勾选类型是选按票面税额抵扣还是按前面金额和基础扣除率计算抵扣
咨询费呢,你这个待摊费用是长期待摊费用把,咨询费怎么做呢
不超过一年期间 用待摊费用科目 不用长期待摊费用 咨询费也是一样的做分录就好了 跟租金性质一样的
任何费用摊销不超过一年的,先到发票的都可以进待摊费用对吧
如果发票不是按月开具的 是几月或者更长时间一起开的 收到发票计入待摊费用 然后按月摊销
如果没收到发票的一年房租120,怎么做账呢
那就按月暂估入账啊 借:管理费用 10 贷:应付账款-暂估应付账款 10
没有收到发票但是付钱了
借:应付账款 120 贷:银行存款 120
每个月摊销呢
没收到发票 借:管理费用 10 贷:应付账款-暂估应付账款10
现在没有待摊费用这个科目了啊,什么准则下的科目
小企业会计准则里面的 那用长期待摊费用科目替代一下
长期待摊费用不超过一年了吗
你没有待摊费用科目 所以用长期待摊费用科目替代一下