您好 收到发票 借:待摊费用 120 贷:应付账款 120 支付款项 借:应付账款 120 贷:银行存款 120 按月摊销 借:管理费用 120/12=10 贷:待摊费用 10

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    公司支付了一年的房租费120万,分录怎么做
房租一年120万预付,发票开给我们了一次性。那是做管理费用还是制造费用?分配的话如何分?然后是120万一个月就做账掉么?还是分12月?
收到房租普通发票是去年6到10月的,35万,去年已支付,一直没有摊,摊销金额怎么算?
你好,老师,请问一下,收到场地租金一年120万专用发票含税金额,那我平时每个月是借制造费用-租赁费120万➗9%税率➗12个月 贷:应付账款 收到发票做一笔红字分录,然后在做一笔蓝字分录,那支付的时候,是不是借 应付账款 不含税 贷银行存款 那应付账款还有一部分进项税额要记录哪里
支付一年的房租120万,收到一年的发票120,付款及摊销怎么入账,同样支付一年的咨询费120万,发票到,怎么做账
                老师您好,10月份社保基数提高,补25年之前月份社保部分,个人承担部分,个税申报的时候需要体现吗?
老师您好!请问前厅部报损的雨伞,验钞机,怎么入账呢
请问老师 暂估工资的分录怎么做
A公司转B公司的款项代B公司付给C公司,借其他应收款B 11000元 贷银行存款 11000元 借其他应收款C 1000元 贷其他应收款B 1000元 这样做有问题吗
郭老师接,您好,出口企业,我横联申报日期是9月份,老板让我开票在9月了,但出口代理是10月,我现在申报退税,说出口日期和出口代理时间不一致,要要怎么处理呢
老师您好,一般纳税人,红冲了一张上月开的票,上月该票分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金销项税。那么本月红冲就按上月分录,然后红字显示,是吗?
老师,旅店业,小规模纳税人, 现在也收到短信,说跟互联网报送的收如如有差异,那要去哪里找这个数据呢?
老师,我公司是装修公司,一般纳税人,有6个点的设计费和9个点的施工两个税率,是不是6个点的销项得用6个点的进项抵扣?9个点的销项得用9个点的进项抵扣?
老师,小规模纳税人,外购的销售搭赠,这个视同销售吗?分录怎么写?
公司办公室购买的茶具,茶叶计入哪里
咨询费呢,你这个待摊费用是长期待摊费用把,咨询费怎么做呢
不超过一年期间 用待摊费用科目 不用长期待摊费用 咨询费也是一样的做分录就好了 跟租金性质一样的
任何费用摊销不超过一年的,先到发票的都可以进待摊费用对吧
如果发票不是按月开具的 是几月或者更长时间一起开的 收到发票计入待摊费用 然后按月摊销
如果没收到发票的一年房租120,怎么做账呢
那就按月暂估入账啊 借:管理费用 10 贷:应付账款-暂估应付账款 10
没有收到发票但是付钱了
借:应付账款 120 贷:银行存款 120
每个月摊销呢
没收到发票 借:管理费用 10 贷:应付账款-暂估应付账款10
现在没有待摊费用这个科目了啊,什么准则下的科目
小企业会计准则里面的 那用长期待摊费用科目替代一下
长期待摊费用不超过一年了吗
你没有待摊费用科目 所以用长期待摊费用科目替代一下