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出口货物,根据报关单开票700万元,但后来由于不去国外安装调试,故客户最后实际付款给我司600万元,也就是还有100万元不会再支付给我司了,目前账面挂账应收账款100万元,则这100万元应该做坏账损失并且企业所得税纳税调增还是将之前开具的普票开100万普票红字

2023-02-20 14:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-20 14:09

你好,同学 冲减100收入,红字处理的

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快账用户2383 追问 2023-02-20 14:11

如果按照红字发票处理,那么之前700万的出口免抵退会不会涉及补缴税什么的,还是只要开红字100万即可

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齐红老师 解答 2023-02-20 14:13

您退税了吗,如果退税了,重新按600计算是需要的

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齐红老师 解答 2023-02-20 14:13

因为您这本质是部分没履约导致的减少,是冲收入的

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快账用户2383 追问 2023-02-20 14:17

由于之前账面有留抵的进项,也进行了退税

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齐红老师 解答 2023-02-20 14:19

就是收入变为600后和原退税的差异部分,进行补,如果没有,不用的

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快账用户2383 追问 2023-02-20 14:26

当时因为有留抵的进项才予以退税的,如果不退,公司也可以留抵,现在退了,发票开红字的话还要补缴之前的部分退税,岂不是对公司不划算

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齐红老师 解答 2023-02-20 14:34

留抵退的是您之前进项部分,  您开红字是收入减少,并不影响进项,理解是不会影响的

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你好,同学 冲减100收入,红字处理的
2023-02-20
同学你好 这个按照蓝字发票来开的呀
2023-02-27
可以的,可以这么做的。
2023-12-04
问题1:针对无法履行的义务无法收款的部分100万需要开具红字发票不? 答:是的,对于无法履行的义务和无法收款的部分100万元,你需要开具红字发票(负数发票)进行冲销。这是因为你的实际收款金额与原先开具的发票金额不符,需要通过红字发票来调整。 问题2:需要本年在出口退税管理里面进行相应的负数申报不? 答:是的,由于你的实际收款金额少于报关单金额,你需要在出口退税管理里面进行相应的负数申报。这将确保你的退税金额与实际收款金额一致。 问题3:是要将无法收回的这部分100万元(未税金额,发票是免税的)计算13%税率得出销项税额,作为不开具发票申报增值税销项税额不?或者选择进项税额转出,二选一,选择其中一种方式就行吧? 答:是的,你需要将无法收回的这部分100万元计算销项税额。由于你的发票是免税的,你需要按照适用的税率(如13%)计算销项税额。然后,你可以选择不开具发票申报增值税销项税额,或者选择进项税额转出。这两种方式中选择一种即可。
2023-12-13
1.关于红字发票的账务处理: 你做的账务处理是正确的。当因为客户不再支付款项而需要开具红字发票时,对应的收入应该以负数方式记录,表示这是一笔负面的收入。这与应收款项的冲销处理类似。 1.关于进项税额转出的账务处理: 当货物出口后,若因某些原因(如买方破产、拒付等)导致你无法收到全部款项,对于已收到的部分,应先进行出口退税的处理。然而,对于未收到的部分,你确实需要进行进项税额的转出处理。 对于此部分,你可以将其计入“主营业务成本”或“以前年度损益调整”。若该笔款项与2020年或2021年的开票有关,那么可能需要通过“以前年度损益调整”来进行处理。 1.关于进项税额转出的申报: 你需要根据税法和当地税务机关的规定进行申报。通常,你需要在相应的增值税申报表上填写进项税额转出的金额。具体的申报方式可能会因地区和税法差异而有所不同,因此建议你与当地税务机关联系,获取具体的申报方法和要求。 1.关于红字发票的增值税申报: 红字发票的增值税申报与普通发票的申报方式类似。你需要在增值税申报表上填写红字发票的详细信息,包括发票号码、金额等。具体的申报方式和要求也可能因地区和税法差异而有所不同,因此建议你与当地税务机关联系,获取具体的申报方法和要求。
2023-12-13
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