你好 这个是不可能为负数的,应该是被银行收了手续费的,你这个建议你做到财务费用里面的

老师,您好!我们这月农行销户了,把农行的余额转到了中行,分录为:借 银行存款—中行 贷 银行存款—农行,但是我们财务账里面没有农行这个开户银行(当时农行是手工帐),请问老师,我现在做账时,农行银行存款的辅助核算怎么下账?该往哪里下?
老师,有个一般户银行存款余额3.52,这个一般户要已经销户,销户时3.52转到基本户手续费需要五元,手续费比存款余额还多,就没转基本户,直接销户了,这个一般户账务怎么处理,3.52怎么处理
有个银行销户,余额直接转进我们基本户,做分录借:银行存款-基本户 贷:银行存款-销户银行 问题来了,销户的这个银行系统里没有余额,余额就成负数了,我该怎么处理?是直接添加期初余额还是后面补做分录
我们是个人独资企业,目前公司先注销了银行基本户款项已经全部转给了法人(基本户银行账户余额为0),这部分应该怎么做分录
你好老师,我们上个月个税里要交税款,这个月从银行账户上直接扣款了,这个分录应该怎么做,直接做借方应交税费,贷方银行存款吗,但是这个余额就在贷方了,不平了啊
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
老师,新增值税法里怎么没写个人收入按次收入那个呢
个税申报是发放的次月申报个税吗
木制品*胶合板的税务编码是什么?木制品*木方的税务编码是什么?
1050105990000000000这个编码是哪类产品