你好; 计入主营业务成本- 打印费

老师,我们公司主营业务是设计,但最近又搞了一栋公寓以酒店形式出租,那这栋公寓的费用支出是入其他业务成本吗?还是在成本科目里面增设一个公寓的成本明细?
老师你好,我们公司接了一个小规模的工厂,业务主要是来料加工鞋底,开票也是开的加工费,成本主要是工资和电费房租,完全没有材料成本,请问这样的业务正常吗?印花税是选择买卖合同还是承揽合同呢?
老师,我们是建筑设计公司,要经常外面打印蓝图,请问这个打印费放主营业务成本 还是其他业务成本 还是办公费 合适呢呢
老师您好,我是小规模劳务公司,工资做到主营业务成本是不是不需要计提,还有就是那我产生的个税还有给的福利费怎么做账合适呢,是不是都要做到主营业务成本呢
老师好,我们公司有停车服务,收取车辆的停车费,想问一下,收费口的设备维修是计入管理费用合适还是直接计入成本合适?个别车辆有撞杆现象,我们公司收到的车辆的赔偿款是计入营业外收入呢,还是冲减成本费用呢?
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水
如果填汇算清缴里就是放其他这橍吗?
你好; 对的; 计入这个里面去
请问,因第三季度 先预交了企业所得税10315.87元,现在汇算清缴后需退回8732.42元,退税申请理由写什么呢
你好; 退税的话; 比如弥补亏损 退税或者是 比如研发加计扣除抵减退税; 看你实际哦
我们没有研发的,这个跟弥补没关系吧,就是第三季度 先预交了企业所得税10315.87元,整个年度下来是亏的,现在汇算清缴后需退回8732.42元。
你好1; 那你是为什么会有多缴纳 ; 是因为弥补了亏损吗
我们是小规模纳税人,在第三季度的时候是有利润的,但是我们这行是建筑设计行业,有很多应付都是半年、一年底才付费用,所以第四季度时成本就高了,净利润就出现负数了,这个算弥补亏损不?
你好; 不算的 ; 你应该是成本 之前3个季度没有及时结转吧 ; 导致你 3个季度前期是预交税费 了 ;
成本都是用金蝶一键结转的
你好; 那你 问下系统售后 ;看什么情况 ; 是不是不要设置 结转哈;你这样 会 每年每月都会调整; 很麻烦的
现在都全报完税了。。。
你好; 报税报错了; 就去改哈; 你去看看你是不是多报或者少报了数据
您的意思是退税不正常吗?先缴交了,后面第四季度成本多了,就亏损了,退回来不对吗?账没有做错
你好; 那你就写季度成本核算结转差异 造成退税