你好; 不可以的; 退发票; 重新开清楚

老师你好!请问一下,我们企业是管理有限公司,去年公司的办公用品和叉车起重机被折旧处理给现在接手的新单位(管理公司),现在对方要求我们开具相应的发票?请问可以开具吗?之前公司的发票全部计入的成本费用,没有计入固定资产项目。如果可以开具可以开具什么项目名称呢?可以开具具体的叉车起重机等名称吗?谢谢老师!
老师请问一下如何出通知和员工说以后所有供应商都要提供增值税专用发票才能报销呢?还要注明有那些是不能开专票的除外吗?谢谢
我司是一般纳税人,之前我方对外购进的公司给我们开具的进项发票没有填写规格型号,只有商品名称,请问现在我对外开具增值税专用发票的时候发票商品名称一致的情况下,对方要求填写规格型号,我可以填写上去吗?有什么涉税风险吗?谢谢!
老师,你好,请问开具增值税专用发票时候,开户行和账号应该填写的是基本户还是哪个账户收钱填写哪个账户呢?
下午好,老师,请问如果供应商开具普通发票时,把开户行和账号填写位置反了,请问需要重新开具吗?谢谢
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
一般纳税人一般是按季度考虑税负,如果是4月,就看第一季度税负,如果是5月,看4月的税负还是看上一季度税负
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)