你好 可以出通知说除了福利费 免税项目 简易计税项目外 单位发生的业务都应该及时取得增值税专用发票 如果不能及时取得专用发票报销入账 超过多长时间 没有适当理由 不予报销

老师请问一下如何出通知和员工说以后所有供应商都要提供增值税专用发票才能报销呢?还要注明有那些是不能开专票的除外
老师请问一下如何出通知和员工说以后所有供应商都要提供增值税专用发票才能报销呢?还要注明有那些是不能开专票的除外吗?谢谢
老师请问一下就是之前库存商品都是暂估入库然后月末把暂估的库存商品结转成本了 但是那些都没有收到发票 叫供应商开发票他们要另外收我们三个点的税前 这样算下来还不如直接调增交企业所得税更划算,企业所得税优惠税率下来才2.5%,那我这些之前结转的没票成本如果调增交企业所得税,账面上需要做分录嘛?还是直接申报企业所得税的时候直接在表上调增呢?
某服装生产企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,预计每年可实现含税销售收入565万元,生产服装需要外购棉布200吨,现有A、B、C三家供应商。A为一般纳税人,能够开具增值税专用发票,适用税率13%;B为小规模纳税人,能够委托主管税局代开征收率为3%的增值税专用发票:C为个体工商户,仅能提供普通发票。A、B、C 三家供应商所提供的棉布质量相同,但是含税价格却不同,分别为每吨1.13万元、1.01万元和0.99万元。 问题.通过税后现金净流量平衡点含税价格比率法,该服装生产企业应当如何进 行购货价格的税务筹划,选择合适的供货企业?
甲企业为增值税一般纳税人,主要从事货物运输服务,2019年10月有关经济业务如下。(1)购进运输用货车10辆,取得增值税专用发票上注明的税额为255000元;为此向工商银行贷款1000000元,向工商银行支付与该笔贷款直接相关的手续费、咨询费合计10000元。(2)采购人员出差,取得餐饮、娱乐发票注明金额合计5000元。(3)提供货物运输服务,取得含增值税价款1110000元,支付给司机人员工资10000元。(4)提供运输车辆出租服务,取得含税租金收入10300元。(5)提供货物装卸搬运服务,取得含增值税价款31800元。已知:有形动产租赁服务增值税税率为13%,交通运输服务增值税税率为9%,物流辅助服务增值税税率为6%,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:请分别计算该公司2019年10月销项税额、进项税额和应交的增值税税额。这三个税额应该咋算,谢谢谢谢
老师,个体户给开的写有姓名,身份证号的收据,金额500元以下,能税前扣除吗
老师,过路费 电子发票(普通发票)可以抵扣吗
老师 我们物流公司 帮客户垫付了破损赔付费用 然后又问客户把钱给要回来了 这个业务要做几个凭证 怎么做?
抬头是个人的发票,在开具电子发票的时候 未勾选个人,需要红冲吗?不红冲有什么影响?[皱眉]
老师您好,想问一下计提折旧,以下那一个分录是比较正确的做法? 1 、借 销售费用一固定资产折旧一粤E23968 350元 贷 累计折旧 35元 2,借 销售费用一固定资产折旧 350元 贷 累计折旧 一运输车粤E29368 350元 3 借 销售费用一固定资产折旧一粤E29368 350元 贷 累计折旧一运输车粤E29368 350元
请问公司注册地与工程所在地同一个城市不同区要办外经证吗?
老师,问下今天26号,客户要提额,可以不
老师我要来租赁发票,上个月开票项目名称是经营租赁*不动产经营租赁服务,但是这个月来不了,只能选择生产生活服务*其他情形不动产经营租赁这一类吗
老师,请问明天税务局上班吗?
请问一下,贴片保养专用油脂,我们经营范围内,我们应该怎么开票比较好
老师你前面说的三项除外,如福利费这三个可以帮忙举个例子吗?因都不太懂包括那些惰况谢谢
比如食堂购买米面油之类的啊 比较单位有免税收入 发生的业务 简易计税项目发生的业务
我单位没有免税收入,只有一个劳务派遣简易计税
劳务派遣简易计税对应的业务也不需要专票的
非常感谢老师专
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!