你好,同学。财务报表应付款,是应付账款和预付账款贷方明细余额填写的,不是直接应付款余额取数,所以是有差异的
想问一下:资产负债表的应收账款期末余额为什么和软件里,科目余额表的期末余额数据不一致?
科目余额表期末余额合计可以和资产负债表期末余额不一致吗?
科目余额表上应付账款科目有借方余额的话是不是就会导致资产负债表应付账款期末余额和科目余额表余额数不一致
老师,请问资产负债表应付款期末数和科目余额表的期末余额不一致是什么原因?
老师,我科目余额表是平的,资产负债表期末数不平是什么原因
杭州出差16天,餐费585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅费吗,其中943+1814做到福利费里可以吗?
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
那为啥我把应付期末数和预付期末数想加后也和资产负债表期末数不一致的呢?
老师,我上面问题问错了
如果坏账准备有吗,有的话再减掉看一下
问题是:资产负债表应收账款期末数和科目余额表的期末数不一致,这个是为啥子?
因为重分类了,您这个取数的标准就不是直接根据科目余额取数的,自然是不一致的
那差异的金额,怎么找出来呢?
财务报表应付款,是应付账款和预付账款贷方明细余额填写的, 差点就是借方没有体现进去的那一部分