同学你好,1、借:应收账款,135600元,贷;主营业务收入,120000元,应交税费应交增值税销项,15600元。同时,借:其他应收款,1500元,贷:银行存款,1500元。
5日,收到N公司预付的购货款420000元,已存人银行。2)20日,向预付货款的N公司销售A产品100件,单位售价4200元;B产品20件,单位售价1500元,增值税率13%。以银行存款支付。3)其中A产品成本为每件3500元,B产品成本为每件1200元。并结转本。
5日,收到N公司预付的购货款420000元,已存人银行。2)20日,向预付货款的N公司销售A产品100件,单位售价4200元;B产品20件,单位售价1500元,增值税率13%。以银行存款支付。3)其中A产品成本为每件3500元,B产品成本为每件1200元。并结转本。
光明有限公司2021年12月发生下列经纪业 务: (1)4日,收到上月产品销售的款项117000元存入银行。4029(2)5日,以现金支付送货费120元。 (3)9日,销售 A 产品200件,单位售价为1500元,增值税税率为13%,价税款收到139000元存入银行,其余收到商业汇票1张。 (4)13日,销售 B 产品300件,单位售价为1200元,增值税税率为13%,价税款收到存入银行。 (5)16日,销售多余材料,收到款项11300元存入银行,增值税税率为13%。 (6)19日,以银行存款支付广告费000元、行政办公费1000元。 (7)22日,销售 A 产品200件,单位售价为1500元, B 产品100件,单位售价为1200元,价税款收到400000元存入银行,其余尚未收到。 A 、 B 产品的增值税税率为13%。 (8)26日,销售员杨怡出差报销差旅费856元,以现金56元补付其原借不足部分。 (9)31日,结转本月份产品销售成本: A 产品销售400件,单位生产成本为1000元; B 产品销售400件,单位生产成本为800元。 (10)31日,结转本月份原材料销售成本50 元。 要求:根据上述资料,编制会计分录。
明宏公司2018年1月发生下列经济业务:(1)2日,销售A产品30件,单价100元,另按17%税率加收增值税510元,收到货款。(2)8日,售给平化工厂B产品50件;单价250元,收取增值税2125元,以现金代垫坛杂费200元,款项尚未收到。(3))9日,收到上月光华工厂所欠A产品销售款4000元,增值税款680元,以现金代垫的运杂费50元。款已存入银行。(4)结转已销产品的销售成本100件:A产品单位成本80元/件,B产品单位成本60元/件。
1、(1)12月15日,销售产品下列产品:A产品200件、单价100元;B产品250台,单价400元,增值税税率13%。用银行存款支付代垫运杂费1500元。货己发出,货款未收到。(2)12月25日收回款项2、(1)12月1日预收杭州市通宝机械公司货款80000元。(2)12月27日,发出下列产品:A产品100台,单价900元,价款90000元,增值税税额11700元。抵扣上月预收的货款80000元,余款21700元对方承诺下月支付。(3)计算并结转已售材料的成本,总成本为70000元。(4)1月25日收回21700元货款。3、(1)12月29日,向本市宏远公司出售库存多余的丁材料1000千克,单价300元,增值税税率13%,对方承诺款项下月支付。(2)计算并结转己售材料的成本,总成本为200000元。4、(1)销售人员到财务部门预借差旅费2000元。(2)销售人员出差归来,报销差旅费1000元,剩余1000元退回。5、12月17日,用银行存款支付广告费,增值税专用发票上列价款50000元。增值税税额3000元.
3月份财报做错了,还能改吗
老师,您好~想咨询下,9月取得的增值税专用发票,可以做进项认证,抵扣企业8月的销项吗?
老师,请问公司并没有开通税务,但是开进来一张二手车发票,这张发票应该如何入账?
VS客户的货款结算,都是正价*0.95,我司是按正价来开销售单的,那会计入账时怎样做分录?
老师好,公司申报年度申报表的时候平均人数是35人,申报残保金把平均人数改成28人会弹出风险不
收到地产公司开的发票,就是借:固定资产,贷;应收账款-甲方,意思是账上不体现地产公司
同事交来的罚款要做账吗?怎么做分录
库存周期长都有什么原因呢
电子商业汇票到期后,出票方还没有付款,还可以背书转出吗
转让股权怎么申报个税
同学你好,2、收回款项时,借:银行存款,136100元,贷:应收账款,135600元,其他应收款,1500元。3、借:主营业务成本,70000元,贷:库存商品,70000元。