同学你好,1、借:应收账款,135600元,贷;主营业务收入,120000元,应交税费应交增值税销项,15600元。同时,借:其他应收款,1500元,贷:银行存款,1500元。

5日,收到N公司预付的购货款420000元,已存人银行。2)20日,向预付货款的N公司销售A产品100件,单位售价4200元;B产品20件,单位售价1500元,增值税率13%。以银行存款支付。3)其中A产品成本为每件3500元,B产品成本为每件1200元。并结转本。
5日,收到N公司预付的购货款420000元,已存人银行。2)20日,向预付货款的N公司销售A产品100件,单位售价4200元;B产品20件,单位售价1500元,增值税率13%。以银行存款支付。3)其中A产品成本为每件3500元,B产品成本为每件1200元。并结转本。
光明有限公司2021年12月发生下列经纪业 务: (1)4日,收到上月产品销售的款项117000元存入银行。4029(2)5日,以现金支付送货费120元。 (3)9日,销售 A 产品200件,单位售价为1500元,增值税税率为13%,价税款收到139000元存入银行,其余收到商业汇票1张。 (4)13日,销售 B 产品300件,单位售价为1200元,增值税税率为13%,价税款收到存入银行。 (5)16日,销售多余材料,收到款项11300元存入银行,增值税税率为13%。 (6)19日,以银行存款支付广告费000元、行政办公费1000元。 (7)22日,销售 A 产品200件,单位售价为1500元, B 产品100件,单位售价为1200元,价税款收到400000元存入银行,其余尚未收到。 A 、 B 产品的增值税税率为13%。 (8)26日,销售员杨怡出差报销差旅费856元,以现金56元补付其原借不足部分。 (9)31日,结转本月份产品销售成本: A 产品销售400件,单位生产成本为1000元; B 产品销售400件,单位生产成本为800元。 (10)31日,结转本月份原材料销售成本50 元。 要求:根据上述资料,编制会计分录。
明宏公司2018年1月发生下列经济业务:(1)2日,销售A产品30件,单价100元,另按17%税率加收增值税510元,收到货款。(2)8日,售给平化工厂B产品50件;单价250元,收取增值税2125元,以现金代垫坛杂费200元,款项尚未收到。(3))9日,收到上月光华工厂所欠A产品销售款4000元,增值税款680元,以现金代垫的运杂费50元。款已存入银行。(4)结转已销产品的销售成本100件:A产品单位成本80元/件,B产品单位成本60元/件。
1、(1)12月15日,销售产品下列产品:A产品200件、单价100元;B产品250台,单价400元,增值税税率13%。用银行存款支付代垫运杂费1500元。货己发出,货款未收到。(2)12月25日收回款项2、(1)12月1日预收杭州市通宝机械公司货款80000元。(2)12月27日,发出下列产品:A产品100台,单价900元,价款90000元,增值税税额11700元。抵扣上月预收的货款80000元,余款21700元对方承诺下月支付。(3)计算并结转已售材料的成本,总成本为70000元。(4)1月25日收回21700元货款。3、(1)12月29日,向本市宏远公司出售库存多余的丁材料1000千克,单价300元,增值税税率13%,对方承诺款项下月支付。(2)计算并结转己售材料的成本,总成本为200000元。4、(1)销售人员到财务部门预借差旅费2000元。(2)销售人员出差归来,报销差旅费1000元,剩余1000元退回。5、12月17日,用银行存款支付广告费,增值税专用发票上列价款50000元。增值税税额3000元.
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
同学你好,2、收回款项时,借:银行存款,136100元,贷:应收账款,135600元,其他应收款,1500元。3、借:主营业务成本,70000元,贷:库存商品,70000元。