你好,那实际是哪和哪个是一样的,和银行一样吗?实际收到的。

老师,您好,21年有一笔货款付款金额多于他们给我们的开票金额54元,现在找不到对方了,付款的时候借预付账款,贷银行存款,发票回来借库存商品,贷预付账款,最后预付账款就一直有一个54元的余额,请问老师,这种情况怎么处理呢
请问网店上用现金支出补单成本,怎么入账?就是公司为了刷销量,自己用现金在自己的网店上下单支付购买,货款会回到平台的钱包中,钱包可以提现到公账,请问这个业务下来,所有的分录怎么做?
公司在网店上购买的商品,开具的发票金额和银行付款回单上的金额有差异,请问这种情况怎么做账务处理?
公司个人汇款购买的办公桌椅怎么规范账务处理?购买的商品专票价税合计金额和实际银行付款金额有差异怎么做账?
老师请问一下公司注销呢,但是账上的其他应付款法人的金额还有30多万呢,银行存款也没有余额了。这种情况下怎么处理其他应付款?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
银行付款金额和进项发票金额不一致,这种情况该怎么做账务处理?
你好,如果发票多开了,差额可以放到营业外收入,如果发票少开了,按照实际业务的来做,没有发票的那一部分正常做账、汇算、清缴调增