同学你好 你做固定资产清理就可以了

公司现在要处置一台固定资产,折旧已提完,年限也到了,但转手出去还能收一笔钱。不想挂在公户走账。财务处理:借:固定资产清理、累计折旧,贷:固定资产,公司现在要处置一台固定资产,折旧已提完,年限也到了,但转手出去还能收一笔钱。不想挂在公户走账。 财务处理:借:固定资产清理、累计折旧,贷:固定资产 再做一笔,借:固定资产清理,贷:营业外支出??
1、请问事业单位固定资产(以前年度)盘盈会计分录;(已经审批) 请纠正是否有错: 借 固定资产 贷 待处理财产损溢 借 待处理财产损溢 贷 以前年度盈余调整 2、请问事业单位固定资产已到报废年限的会计分录;(已折旧完、已经审批) 借 固定资产累计折旧 贷 固定资产
请问老师我们有一个固定资产在2019年6月就清理了,账已经处理了固定资产清理,但是固定资产模块没有处理这个资产,所以从2019年7月至2021.1月还在继续计提折旧,现在总账的累计折旧和固定资产模块就不符了,我得怎么做分录来调整呢?
以前的固定资产(小车,小货车)提完折旧一直在账上挂着,东西都已经不在好多年了,现在清理做借固定资产清理、累计折旧,贷固定资产;借资产处置损益贷固定资产清理可以吗
固定资产原值283135.24,累计折旧210867.52,多年前已经处理了,但还挂在固定资产,怎么做审计调整?
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?