期初余额 1 本期收回 2,余额为3 期末余额=120-110=10 如此倒挤本期计提金额=10-3=7

老师我不是很懂这道题,你可以帮我讲解一下吗?
老师,这道题能帮忙问一下,只有肖老师讲了画图做这题的方法[捂脸]就是手画的这个图,我数据标不上去,不会确定麻烦指导下
老师能否帮我把这题梳理一下,帮我把分录写下吗?还有就是我红笔画圈的部分贷方不知道怎么做
你好老师能不能帮我看下这道题不会做第二问
老师这道题不这么会,你能帮我画一下梯子型账户吗
住宿费和餐费开专票好吗?
老师您好,老板要求我们内账会计做的账和代账公司的一致,我们应该怎么做,求解
人在安徽可以给上海公司申报税吗
老师您好,请问一下内账的无票支出报销,可以正常入账计入做账系统吗?
老师,我想咨询一下。朋友以个人名义卖了一幅画,对方也是个人,个人对个人。私户收款500万,这个有什么税务风险吗?需要一定交税吗?
老师好,随报销发放的餐补需要报个税吗
老师您好,请问一下公司开办期间,老板打进公司的钱,用途没写投资款,做账时可以计入实收资本科目吗,假设不能,有什么办法补救?
老师,一直亏损所以没有计提所得税费用,但汇算清缴时因调增产生了所得税费用,这笔税金怎么处理?可以记到26年吗?怎么做账?
今天收到美元的资本金,请问用什么汇率确认实收资本的人民币金额呢?
老师,以前年度发生的广告费,现在要做进项税额转出873元,可以直接计入方面损益吗?
期末余额=120-110=10,这不明白
账面价值110,账面余额120,差额就是坏账准备。 账面价值=账面余额-累计折旧/摊销-备抵科目,应收账款没有折旧之说,备抵科目就是坏账准备,通过如上等式倒积出坏账准备期末余额。