他是出口的吗?你们单位是生产行业的吗?
我们的发票开了之后作废,换了开票员需要去税务局冲红,我们是给到外账公司做帐的,他的意思,我们那个财务的意思就是我去冲红了这一笔之后,他的票给税局,收回去了,然后我们就没有这一个凭证吗?那他报税的时候他报了这一笔,然后对不上就是数对不上跟税局的那个数就是,不知道怎么报
老师,我们公司新增一个业务(正常是我们卖给客户,客户卖给终端客户),比如说我找供应商买流量,然后放我们公司的App平台去卖给终端客户,终端客户在app付款以后,怎么实现直接开票那种,去税务师申请电子发票吗?那是不是供应商给我们给什么,我们就给客户开什么。但是收到的钱,我们还要返部分给客户(因为是客户卖给终端客户的)那到时客户给我们开票?(但是这样的话,客户也没进项的,怎么开票?)
老师,就比如说我爸爸以前他们就是做生意注册了有一个公司,然后后来他们没有开发票,没有什么业务,然后他就就过户给到我的头上了,到我的头上以后呢,现在我暂时没什么用,然后我的意思就是现在有一个零申报,意思就是这种的你没有什么业务,你为了保这个公司,他这种的话叫什么零申报是吧?我的意思就这种的话,我自己应该怎么操作?就是好像是每个月要去银行打一下那个对账单什么的,然后自己需要就要去在那个什么税务局什么申报什么的嘛,然后因为今天他们他们说还有一个什么盘,我不知道那个拿回来应该怎么操作?
你好 公司一个客户 拿着我们开的进项票去退税 不知道什么原因 税局联系我们 要看那笔账是怎么做的 说是涉及到所得税的事 是什么意思
老师好,由于我们存在虚开发票的情况,税局查到后,整了两百多万的进项税转出,管理员就让我们去领那个 税务通知回去,我们问需要怎么处理,管理员就说把事情告诉你老板,他也没说怎么处理,开给我们进项发票的公司,我们都联系不上,现在不知道办,请老师指条方向[玫瑰][玫瑰][玫瑰]
负债表,期末数,预收账款(584569.5元),应收账款(805891.4元),问2者重分类后,我应收预收金额是多少,就是我还有多少没开票的,多少未收到的。
老师如果企业注销固定资产还没有提完折旧,先做固定资产清理吗,用清理的钱去还负债
公司a转款给公司b,公司b收到借款后,被要求挂账个人c上,以后支付给个人c借款利息,公司b对个人c进行代扣利息个税后,利息支出能否所得税前扣除? 或者个人c去税局大厅代开利息支出发票,公司b收到发票,支付利息,其发票金额能否所得税前扣除? 利息支出扣除是否有限额
老师好,小规模的企业,平时很少开票出去,季度时要自报收入,如何预算可以自报多少收入才是合法合规且不用缴税
老师再报第三季度所得税的时候,有一个门店没有开通社保,有两个员工就在他另外一个公司下交社保,这个公司在几天工资的时候没有计提这两个人的工资,但是个税系统报了个税,企业所得说的表要怎样填
收购猪头加工成耳朵、舌头、猪头肉等各种半成品,如何核算成本?比如第一个入库70万,销售30万,加工成本,按重量比例发分配成本后库存还有40万,本月进货97万,销售58万,加人工成本12万后,按之前的重量比例法核算成本有83万,和58万销售额明显不合理,正确的成本核算应该怎么做?
律师挂靠律所怎样缴纳个税
律师事务所律师缴税
老师您好,我们公司增值税是小规模企业,开有专票和普票,专票是不是填第二行增值税销售额得交税,普票填第十行小微企业免税销售额那
公司员工的报销支出 公户已转 发票未开 后面找别的发票冲账可以不
老师 我是想知道 如果这种退税有问题的话 怎么会和所得税有关系 退的不是增值吗
你好,他是不是出口退税的? 还是增值税增量留底退税。
出口退税
你们是自产自销 你们需要正常交了税款他那边才可以退
这是那个专管员给上游公司发的
你们正常缴纳了税款吗?
纳了 收入也做了 销项税也做了
他现在是在查上游公司 但我不知道为什么会涉及所得税
你好,就是出口退税的发票,需要正常的税款,都要缴纳增值税、所得税、附加税,这是最基本的。你们是制造行业,你没有有没有延期缴纳所得税的。
没有 专管员这么查的目的是什么 就是想看一下 上游公司这笔账有没有做收入吗
对的,是的,是这么理解的。
我们公司是上游的上游 也需要查吗 那我需要提供什么材料
不对,他是商贸的话,他只能应该找厂家才对 生产行业给他开发票,他才能退税的。
如果不是生产企业呢 都是商贸企业
我们都是商贸
那税务局那边还给退税的吗? 这种情况下,你可以问一下他税务局那边。
老师 只有生产企业开的发票才能退税吗 商贸企业开的票是不是不能退税
商贸的可以退,但是商贸的一般找的都是生产企业 因为他在退税的时候需要填写生产厂家。
就是说不管什么企业要出口退税 都要找到生产企业吗 会一级一级的往上查吗 直到生产这个东西的企业
对的,是的,是这么做的。