你好 不需要的,这个填写对方公司是以前的规定,现在直接申报就可以的

老师,我们公司没和对方钱合同,但是开了普票,我想问下,我申报购销合同印花税的时候,就是按照我不含税的金额申报就可以是吧
请问老师,现在申报印花税都不用填对方公司什么的吗,我看只填个金额和税目就行是吗?以前还用填对方公司是吧
老师好,请问作为一个公司,他的采购合同和销售合同都需要申报印花税吗,还是只需要申报销售合同印花税就可以了,采购合同不需要。对吗
老师请问下我公司购买办公桌椅,这个对方弄的合同是含税价,这个我购买方还用申报印花税吗
你好,老师,小企业公司增值税申报表之前是直接提交申报的,现在季报更新了是不是也是什么都不填直接点提交申报吗?还有季报里面之前是没填学税票的,新的季报要填吗?还是也是不用填,营业收入成本是有收一点,看网上说的是填0.1就行?其他的还要填吗?我是小白,现在是要报季报,不会,请指教谢谢
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
那现在可以申报22年的吗?还是所属期选23年,实际申报22年的合同,这样可以吗
不是阿,你看所属期,是2023.1才是的,你要选择2022年的所属期的
现在还允许申报22年的吗?不是说15日内申报吗
可以的,但是你要更正申报的
哦好的谢谢老师
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d