412000除以1.03乘以3% 这可是当月的,增值税税额

某公司为小规模纳税人。2019年6月购进批居民用煤炭制品,取得的增值税普通发票上注明不含增值税金额为120000元。当月将该批煤炭制品出售,取得销售收入164800元。要求:①该公司能否抵扣进项税?为什么②计算该公司该笔业务的增值税应纳税额。
某食品厂为增值税小规模纳税人,当年7月销售糕点一批,取得含税销售额40000元,经主管税务机关核准购进税控收款机一台,取得的增值税普通发票注明价款1800元。不考虑其他因素,小规模纳税人征收率3%。要求:计算该食品厂当月应纳增值税税额。
甲公司为小规模纳税人 5月购进一批智能手机 取得增值税普通发票 注明不含增值税价格为30万元 当月将该批手机出售 取得售收入412000元 计算甲公司当月增值税应纳税额是多少
、某公司为一般纳税人。2022年6月购进一批居民用煤炭制品,取得的增值税专用发票上注明不含增值税金额为120000元。当月将该批煤炭制品出售,取得销售收入218000元(含税)。增值税适用税率9%。要求:计算该公司该笔业务的增值税应纳税额。
、某公司为一般纳税人。2022年6月购进一批居民用煤炭制品,取得的增值税专用发票上注明不含增值税金额为120000元。当月将该批煤炭制品出售,取得销售收入218000元(含税)。增值税适用税率9%。要求:计算该公司该笔业务的增值税应纳税额。
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
假如1到3月,第一季度,公司有净利润,但是往期很多亏损可以覆盖,第一季度会预缴所得税吗