超过部分按照3%就可以的

小规模纳税人申报:三季度开具增值税普通发票超过30万,开具的有1%税率,还有3%税率,这次申报增值税能不能都按1%申报缴款???
小规模纳税人增值税3%减免按1%缴纳,季度为未超过30万,我将收入填写到未达到起征点销售额,但是免税额是按照3%计算的,票面是1%,和票面税率不符,请问怎么申报增值税?
老师,您好,我们第三季度开具了10万普通发票,整个第三季度开票总额超过45万,我们普票按照3%申报纳税了,结果,税务局让我们修改普票部分,说不能缴纳3%,要按照1%缴税,请问我的申报表应该如何修改呢?
请问老师,问题一:23年小规模纳税人销售收入月不超过10万元,季度不超过30万元的,免征增值税,那么超过月10万,季度30万元的,按照3%还是1%缴纳税款?问题二:还有小规模纳税人开具普票是否还是免税?
老师,请问下2023年新政策下小规模纳税人开具了3%的普票和免税发票,季度已经超过30万限额,申报期该如何申报纳税呢,我是按照3%的税率缴纳税款,还是按照3%税率缴纳税款呢
请问我们收到一张发票 项目名称是 现代服务*广告费 30000万 包含增值税进项税额1698.11元 这个进项税额我们能抵扣吗
郭老师,股权转让财产原值是按哪个算,比如500万实收资本实缴,转让占比10%
协会的会费,是能开发票还是收据?
老师,请问一下,就是公司销售的产品,有一些是老板另一家公司过来的,又没有入库,只有出库,成本不在这边,收入又是入了这个公司,我应该怎么来做账呢
本公司购买了财务软件,使用费1000元/年,试用期五年,可以一次性计入费用吗?
老师 你好 我想问下个体户换法人后 账是接着做还是新建账套啊
老师,公司欠税2.5万,12月有2.9万未勾选,现在想开发票,是必须先交完欠税,还是能把未勾选的发票抵扣就能开发票呢
老师,存货计价方法的变更,属于会计政策变更还是会计估计变更呢?其次前期的计价方式是一批一批,现在是移动加权平均法,
老师好,我们收到挂靠方9月份开的一张专票,已经抵扣并入账了,现在挂靠方现在不付这个款,要红冲这个发票,我这确认以后会有风险不
朴老师,请问,应收账款,和其他应收账款挂账,收不回来的,转坏账损失。年度汇算需要要增纳税?
不对吧,我都超过起征点了,不是应该全额纳税么
咱开票的时候是怎么开票的呢?税率是怎么选的?
1月的时候既开了普票开了3%税率的和1%税率的,也开了免税发票;专票是按照1%的税率开的。总销售额超过了免税30万的额度
您这个各种税率都开了,就按照实际的税率申报,实际开具的税率申报。免税的增值税可以计入营业外收入。
按月申报的小规模纳税人月销售额超过10万元,月初开具了免税发票,如何申报增值税? 《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(2023年第1号)第七条规定,纳税人按照《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(2023年第1号),适用减按1%征收率征收增值税的,对应销售额应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 适用
但是我咨询税务局,说是按这个报
整糊涂了,不晓得咋个报了
除了主表还要有这个增值税减免税申报明细表》