同学,你好 偶尔一次开具,是可以的

老师,我想问下我们新公司,还没有收入,但是发生的有费用了,我记入的是主营业务成本可以吗?但是是不是没有收入就不能有主营业务成本呢?
请问老师,我们公司是软件开发公司,客户在我们的软件上开通了会员服务,这个主营业务收入需要做主营业务成本吗?还有这个服务客户不要求开发票应该怎么做账?
老师,我问下我们是医学美容公司,厂家去年赞助了10000元,我们记的营业外收入,现在又要求我们开发票,开成会务费。但是不是我们主营业务范围,可以开会务费嘛?
请问老师,农业局给我们果园打了10万元补助款项,进行果园改造,现在要开发票给农业局,请问开票内容是建筑服务可以吗?但是我们并没有这个经营范围
老师,我们公司是机械租赁公司,营业范围是不带人操作,但是这次给人家提供司机了,对方企业要求开建筑服务,机械租赁发票,之前我们都是开经营租赁,机械租赁发票,经营范围没有带人,这次可以开成建筑服务,机械租赁发票吗
老师,一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项,不能更改。我觉得在主体公司减除5000,但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
那我们当时去年做的是营业外收入,现在需要调整成其他收入并交增值税吗?可不可以不调整哦
同学,你好 需要调的
那个厂家是来我们公司组织会议,开发票会务费的应税名称选啥呢,可不可以是会议服务(会展服务)呢?还是其他什么啊?
同学,你好 会议服务(会展服务) 可以的
那单位填什么呢?项吗?一项会务费那种?还是什么单位呢
我填次应该也可以哈
同学,你好 项,次 都可以的