按折旧的余额入账,然后再按剩下的年限折旧

老师我想问下,公司房屋已结转为固定资产,使用6.7年左右了 ,我们扩又新安装了一个电梯,账上做到固定资产房屋中了,固定资产折旧表中应该也并入固定资产房屋原值吗?从购入本月开始折旧吗?还是安装固定资产的次月开始折旧?/然后我这个电梯是根据房屋剩下的折旧年限保持一致吗?还是怎么样? 谢谢 有些纠结
因为公司以前没用系统做固定资产,现在上系统了,我按照净值做的初始化。启用帐套后也是按照净值做的卡片,点资产工具栏对账,固定资产管理清单和会计科目余额是平的。那这新增的卡片还要做凭证吗,如果做了账就不平了,资产清单金额少了。 还有就是新增卡片入账日期怎么填写,因为是按照计提折旧后的净值填写的(原值),计提折旧没填写,是按照计提折旧时间填写入账日期,还是按照当初购买得日期填写入账日期
公司开了两年都没记账,现在准备新建账套,以本月为期初数据,但是之前买的固定资产应该怎么入账?按折旧的余额入账,然后再按剩下的年限折旧,还是按原值入账,然后一次性折旧后,再正常按月折旧?
公司开业,固定资产之前买了好多,就是台式电脑,打印机,电视,笔记本。上个月入账,入了一个总数,这个月要折旧了,怎么折旧?还是说上个月的账是不是不能入总数,而应该一笔一笔来?然后再一个一个来折旧
老师,我新来的这个公司之前没用软件做账,现在我年中建账,固定资产这块是直接在卡片全部录入好原值折旧后就行了还是先要在期初录入本年借方贷方,期初余额再录入卡片
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账(重新做账),理账中发现有几张24年我公司开出的发票(金额100多块),该发票不是平台线上开的,线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户,问其他人大家都不知道,那这几张发票该怎么办?要确认收入吗?
你好,老师,怎么注销工商个人电子签名
老师,现在报3月份的工资可以吗?
老师好,开具建筑服务的发票的时,工程项目及地点已经在票面上显示,备注栏还需要备注吗?有对应的文件支持吗?
老师,你好,我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗?工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
投资分红转增实收资本后,工商办理了增资了,税务还需要怎么备案,跟分录怎么做
那没有发票没关系吗?
这个你固定资产的发票呢?
按折旧额余额入账,那金额不是跟发票不一样吗
那你之前不是计提折旧了吗,就按照余额入账
折旧没入账,就表格记录了一下
哦,那你就按照全额入账,建账按月计提折旧就行
那几天全额入账,一次性计提折旧之前的,然后再按月折旧是吗
对,按月及其折旧就可以。
那有两台设备二手的,没有发票,应该怎么办
没有发票也可以折旧,只是没有发票,不能税前扣除。
全额入账的话,那税额怎么办,税款前两年就已经抵扣掉了,再入账不是会重复?
抵扣了,账上肯定该做做的,只是不需要再抵扣了
那账上挂着的税额应该怎么冲掉?
进项税额你该计提计提
我知道,但是计提了就挂在账上了,这笔税额实际上早两年就已经抵扣掉了,这些我账不平
意思是抵扣也没做账吧?那你进项税额也别在账上体现了
那折旧额就都不能税前扣除了吧
对,肯定是不能税前扣除的