你可以先把固定资产的期初余额录入系统,包括累计折旧等,然后再录入固定资产卡片。这样能更准确地反映账面价值和折旧情况。

你好 老师 ,我们固定资产模块 19年录入的时候 没有考虑残值 折旧提的比较多,后面又把残值录入了,折旧金额就变了。导致19年整年度下来 卡片金额和账务金额不一致,但是前面的人也没调整,现在每年年末结账的时候提醒卡片与账务不一致,这个不调整有没有关系?
老师,您好!21年接手的公司,20年此公司有固定资产和累计折旧,但入账时没把固定资产计入到固定资产卡片里,只把固定资产手动输入起初余额里,之后21年固定资产累计折旧时只计提21年新增的固定资产,现在汇算清缴也结束了像这种情况怎么处理好?一定要帮我解决,如果是您怎么处理,先万分感谢您
因为公司以前没用系统做固定资产,现在上系统了,我按照净值做的初始化。启用帐套后也是按照净值做的卡片,点资产工具栏对账,固定资产管理清单和会计科目余额是平的。那这新增的卡片还要做凭证吗,如果做了账就不平了,资产清单金额少了。 还有就是新增卡片入账日期怎么填写,因为是按照计提折旧后的净值填写的(原值),计提折旧没填写,是按照计提折旧时间填写入账日期,还是按照当初购买得日期填写入账日期
您好!我在建立新的账套,账套建账月份从2022年11月开始,我录入的初始数据是2022年的110月末期末余额,有录入了固定资产初始数据,固定资产入账从2022年4月入账,录完固定资产初始数据后,固定资产原值借方累计发生额和累计折旧贷方累计发生额有数据,但是其他科目没有借贷的累计发生额,是否是因为这样初始数据试算不平衡呢?
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
物业费要摊销吗?老师
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那录入固定资产原值,累计折旧期初余额是录入一组数据期初余额还是三组数据,三组数据为,本年累计,借方,本年贷方,期初余额?
录入固定资产的期初余额时,通常只需要录入一项数据,即固定资产的原值和累计折旧的期初余额。不需要单独录本年累计借方或贷方。你可以直接在期初余额里填入固定资产原值和累计折旧的数据。
好的,谢谢老师。我想问下年中建账银行,和往来可不可以也直接在期初余额那一栏填数据,本年累计借方和贷方可以不填啊
可以直接在期初余额栏填写银行账户和往来的期初余额,本年累计借方和贷方可以不填。这些数据可以在日常业务发生时逐步记录和更新。
好的,那省事点了,谢谢老师
好的,那省事点了,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果有其他问题,随时提问。
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