不能又开发票又领工资的,税局查到造假就麻烦了

我想问一下,个税是实际发放工资后的一个月申报,那企业代扣是不是就要隔两个月缴纳,比如1月工资,2月发,3月申报缴纳1月份的个税。那这样的话2月份收到的1月份工资里面是不是就不含个税了,因为还没有申报。
五月份我们一共开了900多万的发票,有490万是小规模儿的,然后剩下那500万,然后是一般纳税人的,我想问一下,那我月末结转的时候儿,这个企业所得税,我是把小规模儿和一般纳税人代开,这个分开计提,那个企业所得税还是说的那个,都是按百分之二点儿五来算的。
就是五月份我们一共开了900多万的发票,有490万是小规模儿的,然后剩下那500万,然后是一般纳税人的,我想问一下,那我月末结转的时候儿,这个企业所得税,我是把小规模儿和一般纳税人代开,这个分开计提,那个企业所得税还是说的那个,都是按百分之二点儿五来算的。
老师,你好,我想问下个人到税务局代开机械施工费发票,需要缴纳哪些税?能开千分之五的那个发票吗?
想问下,如果每个月都有缴纳个税,然后又想个人代开发票给企业,那么代开发票需要缴纳的个税是跟工资那里一起算的吗?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
是真实发生的,就是想问下会不会到时候做个人所得税汇算的时候,两个会不会合并到一起计算个税
跟工资不相关就是劳务费,按劳务申报个税