你好,可以先做 预付账款 处理,取得发票再做价税分离计入费用

请问下老师我2021年做的借预提费用 贷其他应付 然后我知道大概有多少费用发票回来 就做了一笔借管理费用-办公费 贷预提费用 发票2022年(汇算清缴前回来了)可以直接把发票塞进去吗
老师你好,我们公司现在发票比较缺,想做暂估成本,下个月再把发票补回来,请问会计分录怎么写呢?本月写借管理费用-暂估100元,贷其他应付款-暂估100元可以吗?那下个月回冲时该如何写呢?是写一个相反的分录吗?然后再一张一张的录入费用票吗?
请问 当月发生一笔费用 没回票呢 我要做费用 暂估 就直接 借 管理费用 贷 银行 就可以吧 等回来票 如果专票 再价税分离?
若一开始没有发票的时候做了借:管理费用贷:银行存款,那下次来票可以直接借:管理费用(红字)借:管理费用(正数)税-进项。还是说必须先做一步:借:管理费用(红字)贷:银行存款(红字)然后再借:管理费用(正数)税费贷:银行存款?但是这个月也没有银行回单呀,银行回单附在最一开始了。还是第一步红冲那步可以改成:借:管理费用(红字)贷:其他应收款然后再借:管理费用(正数)税费贷:其他应收款
这个月是没有要报的税吗,我看代办事项里没有
注销公司公章需要注销吗?如果需要,注销流程是什么??朴老师
个体工商户餐饮服务注册的一般纳税人开普票需要进项吗?怎么缴税
一般退费多久时间到账的
不太理解这道题答案里公式的逻辑
老师,这个收入是填实发工资数(扣除社保个人部分)还是应发工资数?后面养老、失业、医保个人部分是不是需填上?
公司注册资本200万元,由未分配利润300万(假设已经提盈,分红等),未分配利润转实收资本后,多余的100万能直接计入资本公积吗?
老师您好,我们有一个法人,成立了一个个体工商户。同时这个法人还在别的单位领工资。同时个体工商户的流水还进这个法人的个人卡。那这个情况,对这个法人有啥影响么
刘老师大类是安防设备,安防设备下还有许多细分类
老师,28万利润,股份想分红怎么交税
借 预付 贷 银行?
你好,付款的时候(还没有取得发票),是这样处理
要是暂估方式呢? 不知道取得啥发票情况下
你好,暂估方式 就是发生费用的时候,先做暂估入账处理。 取得发票的时候,先把暂估入账的分录红冲,然后根据发票入账
那就是按发生额 借 管理 贷 银行 回来票红冲 再价税分离入账?
你好,暂估方式,费用入账的时候 贷方是 应付账款—暂估
做预付和应付 哪种可以降低股东权益?
不对啊 如果按借 管理费用 贷 应付账款。那银行没体现?
可以 借 应付 贷银行 吗?
(是针对这个回复有什么疑问吗)
方法知道 就是暂估时候金额 不用价税分离吧
你好,暂估的时候,不需要做价税分离处理