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请问 当月发生一笔费用 没回票呢 我要做费用 暂估 就直接 借 管理费用 贷 银行 就可以吧 等回来票 如果专票 再价税分离?

2023-02-22 18:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-22 18:26

你好,可以先做 预付账款  处理,取得发票再做价税分离计入费用

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快账用户5358 追问 2023-02-22 18:32

借 预付 贷 银行?

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齐红老师 解答 2023-02-22 18:32

你好,付款的时候(还没有取得发票),是这样处理 

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快账用户5358 追问 2023-02-22 18:34

要是暂估方式呢? 不知道取得啥发票情况下

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齐红老师 解答 2023-02-22 18:34

你好,暂估方式 就是发生费用的时候,先做暂估入账处理。 取得发票的时候,先把暂估入账的分录红冲,然后根据发票入账

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快账用户5358 追问 2023-02-22 18:39

那就是按发生额 借 管理 贷 银行 回来票红冲 再价税分离入账?

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齐红老师 解答 2023-02-22 18:40

你好,暂估方式,费用入账的时候  贷方是  应付账款—暂估 

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快账用户5358 追问 2023-02-22 18:41

做预付和应付 哪种可以降低股东权益?

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快账用户5358 追问 2023-02-22 18:43

不对啊 如果按借 管理费用 贷 应付账款。那银行没体现?

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快账用户5358 追问 2023-02-22 18:44

可以 借 应付 贷银行 吗?

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齐红老师 解答 2023-02-22 18:45

(是针对这个回复有什么疑问吗)

(是针对这个回复有什么疑问吗)
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快账用户5358 追问 2023-02-22 18:56

方法知道 就是暂估时候金额 不用价税分离吧

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齐红老师 解答 2023-02-22 18:57

你好,暂估的时候,不需要做价税分离处理 

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你好,可以先做 预付账款  处理,取得发票再做价税分离计入费用
2023-02-22
你好不对,应该七月份借其他应付款借管理费用负数,然后做发票的,借管理费用,进项贷其他应付款。 汇算清缴抵扣可以没有多抵扣
2020-12-08
你好,这个是什么区间的费用,如果已经做了费用,这个发票附到那个凭证的后面即可
2020-11-18
您好,需要汇算清缴,直接调整,谢谢
2021-04-13
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