收到发票之后红冲,然后再做发票的,这个是企业的吧,企业使用的。

老师好,请问, 公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,每月收据的分录: 借:其他应付款-电费,贷:现金。 到年底,需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增? 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。 老师,哪种好呢?
电信公司的宽带费,查了一下之前年度的别人做借其他应收款贷银行存款,这样是不是做错了?如果错了,我要给他改吗?还有就是我直接借管理费用贷应付账款还是其他应付款啊
老师,如果一项技术服务,先付钱了,还没收到发票,这种情况的话可以直接做账: 借预付账款,贷银行存款, 收到发票的时候直接做: 借管理费用 应交税费-增值税-进项税 贷预付账款 这样对吗老师
老师,我们收了隔壁公司的搭电电费,个人微信收款的,我做账时做的借:库存现金 贷:营业外收入,这样做对吗?然后没存银行,直接用于充值网费了,做借:管理费用 贷:库存现金,这样是不是属于坐支现金了?
老师,有这么个问题:就是公司每月交办公室电话费,电信公司开的收据,是200或500,但是在当月开的电信服务发票显示是上个月的费用,费用也肯定和交的金额是对不上的。 我在做账务处理,如在5月交话费时交了500,相当预存话费500,借;预付账款-电信公司 贷:库存现金,6月再打印5月话费发票,借管理费用,贷预付账款 这样是吗?
老师,怎么注册商标呢?需要什么资料
我们家的新供应商注册地在广东,我们公司在深圳注册,这个第一次合作这家供应商退税会不会很麻烦,会有函调么
老师,请问一下,3月份刚新办的公司,没有工人,没有业务,4月伪公司只有法定代表人一个人交了社保,会计分录怎么做?
老师您好,请问营业外支出-坏账准备汇算清缴时需要调整吗
老师,干冰开什么大类啊
买社保时勾选农业跟居民户有什么区别
老师,我们同事的工资是他媳妇的卡 我报个税是报他媳妇对吗
老师,暂估时, 借;成本。贷,应付-暂估 这部分是虚的。 现在做账,借,应付-暂估 贷,未分配利润。 这笔未分配利润分录应该什么时候做呢?
老师,养老企业小规模纳税人一个季度不开票免税销售额40万+1%普票10万,10万能享受小规模季度30万内免税吗?
进项税额不想抵扣怎么处理?
是的老师
你好,收到发票之后,红冲之前的,然后再做发票的
好的,知道了,谢谢老师
不用客气,工作愉快