同学您好,所得税=应纳税所得额*税率=)收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损)*适应税率
老师您好,小微企业一般纳税人年应纳所得税不超过一百万按百分五计算?那小规模怎么算呢
老师您好!一般纳税人,门窗加工,增值税和企业所得税的税负怎么算啊?
您好老师,一般纳税人企业所得税怎么计算?
老师您好,请问个人独资企业,一般纳税人,汇算清缴盈利交企业所得税之后还用缴纳个人所得税么?
老师的一般纳税人企业所得税怎么计算
老师4月份多做收入了,想把她调了5月份,怎么调
按年记息并于次年1月1次支付,到期偿还本金的长期借款 利息费用计入应付利息还是长期借款-应计利息?
法人在三家公司同时报了个税,现在个税汇算清缴才发现要交很多个税,老板不愿意我把24年多做的部分工资删除更正,我也更改了24年企业汇算清缴,刚才税管打电话让改一下年报,年报和第四季度报表我改完了,因为是跨年我现在做了一笔分录借:其他应收款贷:未分配利润然后25年财务报表就变了 我怎么更正,刚从代账公司把账拿回来,无法反结账
我有一个公司,出口外贸也有内销,实际情况内销几乎没有,有很多的进行税额无法抵扣(费用发票产生的进项税额)这些进项税额是否可以做为留底退税
老师,以前年度损益调整 在所得税汇算清缴时怎么填写?
我想问一下这个税负是怎么定义啊?增值税进项要比销项多,那我多勾一点进项不就不用交税了,为什么还要按照税负来交税?
老师,去年十二月份,我们收到一张普票,是材料,对方开具内容有误。我们是一般纳税人,这张票也就全额入了成本。但是现在开票内容有误,他们可以作废吗
临时股东会需要提前十五天通知吗
最近接了一个龙湖的个体户负责人变更,龙湖的租赁合同都是电子合同,原来的租赁合同是老法人信息签订的,并且合同是还没到期的,现在要换成新法人,做变更的时候,新的租赁合同是重新签订还是直接在原来的老的电子合同上改呢?
老师您好,我这涉及一张需要部分退货开具红字信息表,我是购买方,发票已显示抵扣,然后我在电子税务局开具红字信息表后,开具状态显示未开具,我查询了原发票显示已红冲,但是打印不了信息表。咨询了同事说这应该在税控盘进行开具,然后又开具了一张一样的信息表开具(信息表能打印),现电子税务局显示有两个同金额的信息表,开具状态均显示“未开具”。想咨询老师能作废其中一张吗?应该如何处理
税率是按多少去算的呢?有没达到多少政策就减免?
二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告 三、本公告执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。 财政部 税务总局公告2022年第13号
这是针对小规模纳税人的政策吧,一般纳税人可以享用?
可以是一般纳税人的,同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元这个是条件
假如一般纳税人年应纳税所得额是95万,所得税是:95万*25%*20%=47500,年应纳税所得额200万,所得税是:200万*50%*20%=200000,是这样算吗
同学您好,是的没错, 是这样的
一年汇算清缴都是按照这样去算的吗
学员您好,是的,对的
平时年度要按哪个税率去计算?还是都是先按年应纳税所得税不超过100万政策去算,到时汇算清缴一年少了再补交?
同学您好,可以先用优惠的,以免多交
那就是先用不超过100万的政策去算了,到时汇算清缴少了再去补?
你好,也行的,这种情况也可以